同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)回時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅。
老師,稅務(wù)局發(fā)的稅務(wù)通知書已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額異常轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 專票勾選了,然后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好老師,逾期出口退稅被稅務(wù)局要求放棄退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們之前報(bào)稅是把所有的進(jìn)項(xiàng)都勾選了,但是現(xiàn)在賬做出來有差異,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出一部分進(jìn)項(xiàng),然后再把一部分不會(huì)出現(xiàn)在抵扣類勾選的進(jìn)項(xiàng)填進(jìn)去,怎么處理呢?
老師您好!以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎樣做會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請(qǐng)問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時(shí)候取得是個(gè)人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請(qǐng)我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個(gè)人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報(bào)24年工商年報(bào)的出資情況,我們是上個(gè)月實(shí)繳注冊(cè)資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報(bào),要填不?還是等26年填25年再填?
老師您好,購買設(shè)備,總價(jià)含增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等,如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%吧
老師,沒有待轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)明細(xì)科目吧
同學(xué)你好,是的,可以自己增加這個(gè)科目。
老師,我轉(zhuǎn)回時(shí)要填申報(bào)表哪一行呢?
同學(xué)你好,轉(zhuǎn)回時(shí)要填申報(bào)表附列資料二的第3行。