你好!是的。需要計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,印花稅 增值稅 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師增值稅不需要計(jì)提那附加稅需要計(jì)提嗎
5月需要計(jì)提增值稅,附加稅需要計(jì)提嗎
小規(guī)模,需要計(jì)提增值稅嗎?附加稅需要計(jì)提嗎
計(jì)提收入,需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
附加稅需要計(jì)提,增值稅需要計(jì)提嗎
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開(kāi)票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開(kāi)票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒(méi)明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問(wèn)一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問(wèn)一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開(kāi)免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_(kāi)票專票3%,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)還能繼續(xù)開(kāi)免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來(lái),也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒(méi)簽合同。銷售額三萬(wàn)對(duì)方也沒(méi)要求發(fā)票這些。我這邊做無(wú)票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
當(dāng)月應(yīng)交增值稅是不是是平的
當(dāng)月應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的,轉(zhuǎn)到未交增值稅了
你好!這個(gè)一般納稅人,基本都是有余額的 不需要結(jié)平
我的是小規(guī)模納稅人,有些開(kāi)了專票,有些是普票,但是季度開(kāi)票不足20萬(wàn),只要交專票的稅費(fèi),對(duì)于不用交稅那部分我的會(huì)計(jì)分錄是免征增值稅收入;借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征收入;對(duì)于需要繳納的增值稅是轉(zhuǎn)出當(dāng)月銷項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng):貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借稅金附加-城建稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,老師是這樣操作的嘛
你好!不需要。小規(guī)模都是直接,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入或者銀行存款
那是都不需要計(jì)提嘛,附加稅需要計(jì)提嘛,
你好!附加稅不用計(jì)提了