你好!是的。需要計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,印花稅 增值稅 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師增值稅不需要計(jì)提那附加稅需要計(jì)提嗎
5月需要計(jì)提增值稅,附加稅需要計(jì)提嗎
小規(guī)模,需要計(jì)提增值稅嗎?附加稅需要計(jì)提嗎
計(jì)提收入,需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
附加稅需要計(jì)提,增值稅需要計(jì)提嗎
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
當(dāng)月應(yīng)交增值稅是不是是平的
當(dāng)月應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的,轉(zhuǎn)到未交增值稅了
你好!這個(gè)一般納稅人,基本都是有余額的 不需要結(jié)平
我的是小規(guī)模納稅人,有些開(kāi)了專(zhuān)票,有些是普票,但是季度開(kāi)票不足20萬(wàn),只要交專(zhuān)票的稅費(fèi),對(duì)于不用交稅那部分我的會(huì)計(jì)分錄是免征增值稅收入;借應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征收入;對(duì)于需要繳納的增值稅是轉(zhuǎn)出當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng):貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借稅金附加-城建稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,老師是這樣操作的嘛
你好!不需要。小規(guī)模都是直接,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入或者銀行存款
那是都不需要計(jì)提嘛,附加稅需要計(jì)提嘛,
你好!附加稅不用計(jì)提了