你好!是的。需要計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,印花稅 增值稅 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

老師增值稅不需要計(jì)提那附加稅需要計(jì)提嗎
5月需要計(jì)提增值稅,附加稅需要計(jì)提嗎
小規(guī)模,需要計(jì)提增值稅嗎?附加稅需要計(jì)提嗎
計(jì)提收入,需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
附加稅需要計(jì)提,增值稅需要計(jì)提嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)二手車(chē),怎么做賬???做固定資產(chǎn)每月折舊嗎?
當(dāng)月社保最遲什么時(shí)候繳費(fèi)截止時(shí)間呢
建筑工地還沒(méi)開(kāi)始辦工,我需要購(gòu)買(mǎi)哪些會(huì)計(jì)辦干用品
老師,我們建造新建船舶還沒(méi)完轉(zhuǎn)固,現(xiàn)在船上用的辦品耗品(打印紙,筆,本子)是記費(fèi)用還是在建工程
樸老師回復(fù),您好,我的異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,更正去年申報(bào)表后我要繳納稅款,我能勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?這樣我就不用交稅了,麻煩祥細(xì)說(shuō)明
公司要注銷(xiāo),其他應(yīng)付款_法人余額在借方,怎么調(diào)整啊,到哪里去啊
老師,麻煩這個(gè)問(wèn)題繼續(xù)
老師,個(gè)人把車(chē)賣(mài)給公司,應(yīng)該怎么操作
老師,樟子松板材是屬于建材嗎
工程備案填錯(cuò)了信息怎么辦,比如工程合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是A,備案時(shí)填成了B,怎么處理


當(dāng)月應(yīng)交增值稅是不是是平的
當(dāng)月應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的,轉(zhuǎn)到未交增值稅了
你好!這個(gè)一般納稅人,基本都是有余額的 不需要結(jié)平
我的是小規(guī)模納稅人,有些開(kāi)了專(zhuān)票,有些是普票,但是季度開(kāi)票不足20萬(wàn),只要交專(zhuān)票的稅費(fèi),對(duì)于不用交稅那部分我的會(huì)計(jì)分錄是免征增值稅收入;借應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征收入;對(duì)于需要繳納的增值稅是轉(zhuǎn)出當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng):借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng):貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借稅金附加-城建稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,老師是這樣操作的嘛
你好!不需要。小規(guī)模都是直接,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入或者銀行存款
那是都不需要計(jì)提嘛,附加稅需要計(jì)提嘛,
你好!附加稅不用計(jì)提了