你好,現(xiàn)在就是說自覺申報(bào)的,如果不申報(bào)會(huì)被查到是有處罰的。

請(qǐng)問老師!小規(guī)模納稅人定期定額征收的核定一個(gè)月45000~那意思是我一個(gè)月開票超過這個(gè)金額就要繳納個(gè)稅是嗎?一個(gè)季度開票沒超45萬不繳納增值稅還是不超135000萬不繳納增值稅?
老師我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局沒有核定印花稅,也一直沒交,開業(yè)兩年了,開票都是房屋租賃和設(shè)備租賃,現(xiàn)在要是補(bǔ)交,怎么補(bǔ)交?稅率是多少?有優(yōu)惠政策嗎?謝謝
我個(gè)人的商鋪現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去,繳納的稅費(fèi),需要繳納個(gè)人所得稅,增值稅及附加,土地增值稅,印花稅是嗎?可以按照核定征收,也可以按照核實(shí)征收,是嗎?定下哪一種征收方式,就必須所有的稅種都按照這一種征收方式,對(duì)不?
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),印花稅,買賣合同,沒有核定稅種,這個(gè)是要自己采集水源申報(bào)嗎?是按期還是按次申報(bào)呢?
請(qǐng)問現(xiàn)在是必須強(qiáng)制叫印花稅嗎 我是兩個(gè)小規(guī)模一個(gè)沒有核定印花稅 一個(gè)核定的按次 這個(gè)月開票繳納增值稅27 是必須要自己去交嗎謝謝老師
銷售貨物,運(yùn)費(fèi),安裝怎么開到一張票上
銷售貨物和運(yùn)費(fèi)怎么開到一張票上
老師,我想確認(rèn)一個(gè)問題,報(bào)廢固定資產(chǎn)是不是統(tǒng)一用營業(yè)外支出和收入?售賣舊資產(chǎn)(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)是不是用資產(chǎn)處置損益?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營業(yè)外支出/收入?
老師早上好,如果之前月份未報(bào)個(gè)稅,怎么補(bǔ)
增加經(jīng)營范圍怎么處理啊
老師,老板讓我登發(fā)貨的賬,自己也在手機(jī)里記得有賬,她這是不信任人嗎
老師您好,給公司員工租的宿舍租金這個(gè)計(jì)入什么科目,有車間的員工,車間管理人員還有公司廠長,還有行政人員都住在里面
老師,請(qǐng)問一下運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票收一個(gè)點(diǎn)的普票給一個(gè)點(diǎn)的稅錢和開專票9個(gè)點(diǎn)收7個(gè)點(diǎn)的稅錢哪個(gè)更劃得著呀
這張表還能不能修改?這是填年報(bào)自動(dòng)帶出來的,2021年的盈利跟2019年盈利是不是可以彌補(bǔ)2017跟2018年的虧損呢?
老師,沙場簡易計(jì)稅,開采的砂石料需要入庫嗎?


有單位用了我公司的電。 我開的電費(fèi)發(fā)票 不在經(jīng)營范圍之內(nèi) 像這種業(yè)務(wù)也是在要繳納的范圍是嗎老師
這個(gè)是不需要繳納的。
老師你好,上個(gè)月23年年度所得稅匯算我公司虧損121208,我做了納稅調(diào)整填寫A105000表格第30行 ,納稅調(diào)增121208,把虧損做到0,那我這個(gè)月7月做賬需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝
這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候調(diào)整,賬上是不用做的。
申報(bào)什么的時(shí)候調(diào)整呀東老師
申報(bào)什么的時(shí)候調(diào)整呀東老師
您這個(gè)申報(bào)的時(shí)候不是已經(jīng)調(diào)整了嗎?
哦哦哦你說是去年的年報(bào)是嗎?明白了 那對(duì)以后賬上有什么影響嗎?對(duì)得住嗎
因?yàn)槟阗~上和你表里調(diào)整是兩回事,調(diào)表不調(diào)賬,所以不需要特殊的賬務(wù)處理
好的東老師 謝謝您
沒事兒,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
好的我來評(píng)價(jià) 好幾次都能遇到東老師很幸運(yùn)必須好評(píng)大大的好評(píng)
好的,好的,再次感謝您