是的對的,是這額做的
公司開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,申報(bào)增值稅是填在貨物及勞務(wù)欄還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
在申報(bào)增值稅時(shí),服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一欄怎么填不了?
公司是汽修服務(wù)行業(yè),申報(bào)增值稅是填在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一咧嗎?
老師,申報(bào)技術(shù)服務(wù)類增值稅填在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里呀
老師,建筑行業(yè)的開票金額是填在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄次嗎?
老師,請問亞馬遜7月結(jié)算報(bào)告平臺轉(zhuǎn)入美元戶6663.58美元,而美元賬戶的7月銀行明細(xì)顯示有兩筆提現(xiàn),合計(jì)7500美元,都入賬后,我的美元賬戶余額是負(fù)數(shù),為什么,該怎么處理
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)硅膠材料,是一般納稅企業(yè),因?yàn)樯a(chǎn)出來賣出去的產(chǎn)品毛利大概有50%,按這樣交增值稅要交好多增值稅,老板交增值稅交的心痛,這種有什么方法彌少交點(diǎn)稅呢?
第一季度利潤表的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不一致,是啥原因呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),害了好幾棟樓,其中3號樓和7號樓現(xiàn)在可以開全額發(fā)票,讓業(yè)主辦理房產(chǎn)證了,但是所有樓的成本在開開發(fā)成本一個科目中,所有收到的房款都在預(yù)收賬款一個科目中,沒法區(qū)分3號樓和7號樓的具體收入和成本,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求結(jié)轉(zhuǎn)3號樓7號樓的收入和成本,我應(yīng)該怎么計(jì)算呀
跟旅行社買機(jī)票,旅行社開了一萬二的發(fā)票,實(shí)際只要我們支付1萬,這個發(fā)票我們能入賬嗎?只入一萬行嗎?
個人不是個體戶.自制加工肉腸,賣給企業(yè)可以自己開發(fā)票嗎?
老師您好,維修費(fèi)和技術(shù)咨詢費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
確認(rèn)的無票收入,4-6每個月都確認(rèn)了收入,但是匯總到一起,填增稅申報(bào)表銷售額,算出的稅率跟做的憑證稅率不一樣
你好,是有四舍五入的差異嗎?你看一下是不是幾分錢幾毛錢的?
差幾十塊錢了
你看下銷售額是一樣的嗎?
無票收入先確定哪一邊
銷售額一樣,差6塊多錢
你好 你帳上的 你賬上的這里應(yīng)該是準(zhǔn)確的吧?
是準(zhǔn)確的,借銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,拿收到的錢除以1+100%,確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入的金額
你好,那就按照你賬上的來。
必須要要先填銷售額,稅額才出來
好,那你就根據(jù)你的賬上的銷售額來填寫不行嗎?
就是按照賬上的銷售額填的,算稅額跟賬上的不一樣
剩下的是不是四舍五入的差異?還有差額嗎?可以忽略,放到營業(yè)外收支。
老師,填那個表的銷售額是不是主營業(yè)務(wù)收入的那個數(shù)
是的,對的是這么做的。如果你有其他業(yè)務(wù)收入的話,還有其他業(yè)務(wù)收入。
我填成收款了
還差2分錢
2分錢放到營業(yè)外收入里面就行,這個不影響
左邊的那個銷售額是不是就是主營業(yè)務(wù)收入金額,,后面那個稅額可以根據(jù)賬一樣是吧
對的對的,是這么做的。