你好; 這個(gè)是自動(dòng)帶出來的;是沒法改的;如果數(shù)據(jù)不對的; 你就要去稅務(wù)局修改數(shù)據(jù)或者是修改上期申報(bào)表比如1季度申報(bào)表才行
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,我這個(gè)月預(yù)繳所得稅,實(shí)際利潤是317594.81元,符合小型微利,我點(diǎn)了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅),自動(dòng)帶出來減免金額是71458.83。這個(gè)金額是怎么算的?我的操作對么?本期應(yīng)補(bǔ)退稅額7939.87,這個(gè)數(shù)對么?如計(jì)算的?我都填列對么?
請問所得稅季報(bào)出現(xiàn)這個(gè)問題:主表第15行(本年特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額)應(yīng)等于本年上期本行金額與項(xiàng)目部預(yù)繳余額之和15行是灰色的,自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)改不了嘛,怎么解決呀
老師我在所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候不想交企業(yè)所得稅怎么來處理這個(gè)事,但是我想在年末的時(shí)個(gè)最終還是想以實(shí)際發(fā)生的金額來報(bào)所得稅,這個(gè)怎么來處理第一季度和第二季度、第三季度呢?
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了啊)
利潤表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤里表的利潤會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動(dòng),那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
他這個(gè)金額是怎么來的?
我申報(bào)的2季度企業(yè)所得稅,我7月有預(yù)繳6月企業(yè)所得稅,我7月預(yù)繳的這個(gè)金額包含在里面嗎?
你好;你們屬于房地產(chǎn)企業(yè)還是建筑類企業(yè)的?特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”填報(bào)的就是按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已經(jīng)預(yù)繳(征)的所得稅額。? 比如建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部,?其向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的企業(yè)所得稅額就屬于特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額
建筑行業(yè)哈
你好; 那你就產(chǎn)生預(yù)繳 比如跨地區(qū)的預(yù)繳所得稅; 就在里面的;如果預(yù)繳的金額與你表格不一致的;找稅務(wù)局處理;要改之前的表格的
我申報(bào)的2季度企業(yè)所得稅,我7月有預(yù)繳6月企業(yè)所得稅,我7月預(yù)繳的這個(gè)金額包含在里面嗎?
你好;歸屬于2季度的 預(yù)繳; 會(huì)在里面顯示的?