你好!你季度申報先暫估成本,將成本做高一點
老師,我們是小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計金額的,但是在今年第二季度的時候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現(xiàn)在我再申報第三季度,我是該怎么填這個本年累計金額的收入總額這一欄呢?
老師,請著我們第二季度有所得稅稅額的,但是看到的是作的0申報的,第三季度是作的延緩繳納企業(yè)所得稅額的,這種第二季度有利潤額的這種要怎么處理呢
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進行第二季度申報所得稅帶出來了,如果我再0報,有第一季度實際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
做賬時做借:主營業(yè)成本/其它業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎?
你好!是的。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品
到底在那個科目上估呢
你好,是在成本上暫估
好的好的
你好!歡迎下次再來探討
謝謝老師,那是不是到了第四季度時再把它沖回來,附件以什么來做,做一個暫估成本單嗎
你好!是的。自己寫一個單就好
好的好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了