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我們公司是二手車銷售,從拍賣公司收購(gòu)過(guò)來(lái)的二手車,對(duì)公付款給對(duì)方公司了,但是對(duì)方不開(kāi)票給我們,我們又銷售了二手車,都是對(duì)公進(jìn)賬了,沒(méi)有成本票,可以做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?增值稅可以按差額征稅的政策交稅嗎

2024-07-14 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-14 19:15

不可以抵扣所得稅 稅率0.5%沒(méi)有差額

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快賬用戶5813 追問(wèn) 2024-07-14 19:23

增值稅按0.5收嗎?是按銀行流水里收到的車款來(lái)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 19:41

你好對(duì)的 是這么做的 無(wú)票收入也繳納

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快賬用戶5813 追問(wèn) 2024-07-14 19:45

從個(gè)人那里收來(lái)的車子,對(duì)方也不開(kāi)票給我們呀,那這怎么處理呢?增值稅按0.5交,那增值稅申報(bào)表在哪里填寫申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-14 20:25

一般納稅人還是小規(guī)模的 別人給你開(kāi)專票你也抵扣不了 本來(lái)就是簡(jiǎn)易計(jì)稅了

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快賬用戶5813 追問(wèn) 2024-07-14 20:47

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-07-14 20:50

季度30萬(wàn)以內(nèi)10欄里面填寫 超過(guò)的再1.3行填寫

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快賬用戶5813 追問(wèn) 2024-07-14 21:49

好的,這種行業(yè)沒(méi)有成本費(fèi)用票,怎么處理呢?有沒(méi)有相關(guān)的優(yōu)惠政策啊

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齊紅老師 解答 2024-07-14 22:45

你問(wèn)一下你當(dāng)?shù)啬沁呌袥](méi)有收購(gòu)發(fā)票,允許你們自己開(kāi)

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不可以抵扣所得稅 稅率0.5%沒(méi)有差額
2024-07-14
您好,對(duì)方開(kāi)具專用發(fā)票可以抵扣??梢园?年
2021-12-10
您好!根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,如果您是二手車銷售,并且持有二手車銷售發(fā)票,通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是因?yàn)槎周囦N售通常采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以這部分專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,您是無(wú)法進(jìn)行勾選抵扣的。希望這能幫助到您!
2024-11-13
你好,公司一般納稅人么,車輛是什么取得,抵扣增值稅了么
2024-03-25
,您好,只要不是專票你們就不能抵扣
2022-12-08
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