你好!會(huì)取得發(fā)票嗎?如果可以單獨(dú)核算也可以計(jì)入對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無(wú)法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫(kù)存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫(kù)存商品,月底我就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬(wàn)材料,那么我就從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬(wàn),原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價(jià)來(lái)分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,由于需要裝卸產(chǎn)品所以聘請(qǐng)了一些搬運(yùn)作為公司的正式員工,以前他們的搬運(yùn)費(fèi)即工資是直接按照職工薪酬計(jì)提以及發(fā)放的,但是考慮到一個(gè)問題就是,因?yàn)檠b車是免費(fèi)幫客戶裝的,但是如果客戶退貨的話就需要扣除客戶的搬運(yùn)費(fèi),因?yàn)橥素浀难b卸是需要支付費(fèi)用的,所以如果客戶退貨的話扣除的搬運(yùn)費(fèi)是沖減職工薪酬嗎?那我可不可以這樣處理:搬運(yùn)的工資不作為職工薪酬直接作為銷售費(fèi)用-搬運(yùn)費(fèi)支出,到時(shí)候出現(xiàn)客戶退貨(經(jīng)常有退貨的情況)的話就直接沖減搬運(yùn)費(fèi);請(qǐng)問這樣處理可以嗎
老師你好,我們讓工廠打版做出來(lái)一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來(lái)之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對(duì),然后這些樣品核對(duì)之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價(jià)格購(gòu)買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請(qǐng)問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫(kù)處理的,因?yàn)橐膊荒茏鳛檎I唐烦鍪?,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,我們是農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)代理商,然后根據(jù)企業(yè)要求不能跨區(qū)銷售無(wú)人機(jī),就是假如我們是A市,那就不能把無(wú)人機(jī)銷售給B市的客戶,但無(wú)人機(jī)的配件沒有限制?,F(xiàn)在的問題是B市的客戶到我們公司購(gòu)買無(wú)人機(jī)及配件,同時(shí)也有一個(gè)我們A市的客戶跑到B市買無(wú)人機(jī)及配件,無(wú)人機(jī)是同類型的,價(jià)格一樣,但購(gòu)買的配件不一樣。因?yàn)槎际穷A(yù)付款,后面才知道是對(duì)方的客戶,因此這兩個(gè)客戶都直接到相應(yīng)的代理商那里拿了無(wú)人機(jī),那么這個(gè)款要互付否?不互付的話發(fā)票能直接開嗎?
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫(kù)存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入老師你回復(fù)未來(lái)這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師我們是內(nèi)賬,沒有車隊(duì)是沒有開具發(fā)票的
你好!內(nèi)賬可以計(jì)入銷售費(fèi)用
好的老師,那我作為銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi);就按照這個(gè)來(lái)分錄了
你好,內(nèi)賬是可以這樣處理的