借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸固定資產(chǎn)1萬(wàn), 借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)500。
購(gòu)買(mǎi)小驕車(chē)不含稅32萬(wàn),稅率13%,稅額4.16萬(wàn),一般納稅人,現(xiàn)在500萬(wàn)以下,全部一次計(jì)入成本費(fèi)用,做外賬1.借:固定資產(chǎn)32,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計(jì)入成本費(fèi)應(yīng)該怎么做。 做內(nèi)賬1、借:固定資產(chǎn) 32 應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車(chē)最短折舊4年,做內(nèi)賬可不可不提折舊,一次計(jì)入管理費(fèi)用,如計(jì)提折舊每月=32÷4年÷12個(gè)月=0.67萬(wàn),借:管理費(fèi)用_折舊費(fèi)0.67 貸:累計(jì)折舊0.67,老師這樣對(duì)嗎?如計(jì)入成本費(fèi)用該怎么做。
請(qǐng)問(wèn):到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶(hù)? ? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類(lèi),在會(huì)計(jì)核算時(shí)應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶(hù),賬務(wù)處理如下: ? 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) 2000元 貸:銀行存款 2000元 ? 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) ? 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 79.16元 貸:累計(jì)折舊 79.16元 這個(gè)79.16怎么算
憑證模板做錯(cuò),導(dǎo)致連續(xù)四個(gè)月賬務(wù)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)怎么更正,錯(cuò)誤憑證如下:借管理費(fèi)用10000,貸固定資產(chǎn)-貨車(chē)10000,(正確應(yīng)該是累計(jì)折舊-貨車(chē)10000),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么更正
老師 您好 4月公司向個(gè)人買(mǎi)了輛二手面包車(chē),有二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車(chē)子賣(mài)掉,收到7000元,公司已開(kāi)票給賣(mài)家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣(mài)車(chē)款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買(mǎi)了輛二手面包車(chē),有二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車(chē)子賣(mài)掉,收到7000元,公司已開(kāi)票給賣(mài)家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣(mài)車(chē)款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)可以合并沖銷(xiāo)嗎,借未分配利潤(rùn)9500。借累計(jì)折舊500。發(fā)個(gè)固定資產(chǎn)10000
請(qǐng)問(wèn)可以合并沖銷(xiāo)嗎,借未分配利潤(rùn)9500。借累計(jì)折舊500。貸固定資產(chǎn)10000
可以的,可以這么做的。
這個(gè)摘要怎么寫(xiě)
調(diào)整固定資產(chǎn)和折舊。
這樣更改之后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初?利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不等于期末,怎么辦
你會(huì)忽略提交就可以了。只要做了以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)都會(huì)影響。
會(huì)有什么納稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。