您好 請問科目余額表是平的嗎
老師,資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)和負債跟所有者權(quán)益總計不平,怎么查呢老師?
月末科目余額表和資產(chǎn)負債表金額一致,但是資產(chǎn)負債表不平(資產(chǎn)小于負債+所有者權(quán)益),損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么個查找思路?
資產(chǎn)負債表不平衡,顯示資產(chǎn)小于負債和所有者權(quán)益,怎么查哪里出問題了
老師,資產(chǎn)負債表“資產(chǎn)總計”和“負債所有者權(quán)益總計”怎么會不相等?是哪里出了的問題?
資產(chǎn)負債表: 期末余額:資產(chǎn)總計與負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)不平,差了38.5 這要怎么查差在哪里?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
您看一下
期初不平了,之前一直平,然后這期不平了,一看從起初就不平了
資產(chǎn)負債表也麻煩您截圖上傳一下哈
您看一下
您這年初余額也不平啊 年末肯定不會平的啊
這就是期初
您資產(chǎn)負債表上有期初余額有期末余額啊 四個欄次沒有一個一樣的
那怎么辦 之前平呢不知哪出問題了
您檢查一下 從哪期開始不平的 然后就要從哪期開始找問題 這樣四個金額都不一樣 沒法整啊 最起碼 期初余額要平啊?
這就是期初,19年1月開始建賬
4月申報都是平的
您這會給我的資產(chǎn)負債表是2024年的 前面給我的資產(chǎn)負債表是2019年的?科目余額表也是2019年的 到底是哪年的啊?
我的意思24年4月報1-3月的財報是平衡的,沒問題,然后現(xiàn)在6月結(jié)轉(zhuǎn)不平衡,我就找從哪月不平了,結(jié)果一找從期初建賬就不平了,這幾年的都不平,按理不平也是4-6月有問題,之前的都結(jié)賬了,可一看每月的都不平,最初不平
那就是要從頭開始看哪個月開始不平的? 是建賬的時候就不平嗎? 那建賬是根據(jù)什么資料數(shù)據(jù)建立的?
唉我服了,我說半天,跟你說之前都是平的,現(xiàn)在是從建賬就不平了,不是發(fā)你了嗎,之前賬也不是我做的,想不通哪里出的問題,4月報稅都平呢,現(xiàn)在是從建賬就不平
資產(chǎn)差了這個數(shù),19年1月年初和年末都差這個數(shù)
您2024年3月份的資產(chǎn)負債表是平的 但是您前面發(fā)給我不平的是2019的 您重新建賬是從2019年開始嗎 您發(fā)的前面不平的科目余額表跟資產(chǎn)負債表是2019年的 您如果重新建賬不是應(yīng)該2024年5月份錄入期初數(shù)嗎? 貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準備29392.31 待攤費用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38-29392.31)%2B77094=1036999.97 7177861.31%2B1036999.97=8214861.28 負債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93
你看下 科目余額表上有待攤費用 您資產(chǎn)負債表上左邊沒有 我手機比較慢 再繼續(xù)看右邊
沒重新建賬啊,我就說19年1月這家公司成立,建的賬,現(xiàn)在就是這月出現(xiàn)問題了
導(dǎo)致后面的每一月都有問題
那你看下待攤費用 資產(chǎn)負債表里面有沒有 我看科目余額表最后有在建工程減值準備 也有待攤費用
可是4月都平的,這月做完賬不平了,就是期初不平19年我發(fā)你的
貨幣資金余額313465.91%2B774766.66=1088232.57 應(yīng)收賬款594205.14 預(yù)付賬款 4434101.86 其他應(yīng)收款30860 存貨2511657.55-1487916.36%2B6720.55=1030461.74 固定資產(chǎn)1172261.77 累計折舊444656.87 在建工程261693.38 在建工程減值準備29392.31 待攤費用 77094.00 資產(chǎn)總額 1088232.57%2B594205.14%2B4434101.86%2B30860%2B1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)%2B(261693.38%2B29392.31)%2B77094=1095784.59 7177861.31%2B1095784.59=8273645.9 負債%2B所有者權(quán)益 短期借款2824911.93 應(yīng)付賬款3590496.53 預(yù)收賬款322848.4 應(yīng)付職工薪酬124422.82 應(yīng)交稅費-34349.34 其他應(yīng)付款-3793.4 實收資本500000 盈余公積275782.42 利潤分配331122.64%2B342203.9=673326.54 2824911.93%2B3590496.53%2B322848.4%2B124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000%2B275782.42%2B673326.54=1449108.96 6824536.94%2B1449108.96=8273645.9 已經(jīng)給您整理好了 左右兩邊是平的 按照我的填數(shù)據(jù) 原來資產(chǎn)負債表有兩個科目沒取數(shù) 導(dǎo)致不平的