你銷售了商品就是第1列,租金,管理費(fèi)是2列
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬元(不含稅),但是開了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報增值稅申報表?,在貨物和勞務(wù)欄,還是在,服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)欄?
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
老師,我們小規(guī)模,這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元,我填報增值稅申報的時候,把這個數(shù)填在第二欄,服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列,對不
商場季度收入共計223344元,管理費(fèi)167508元,租金55836元,開發(fā)票不含稅金額15207.02元,在稅務(wù)申報增值稅怎樣申報?填在哪個欄次?
稅控抄報專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票不含稅金額合計數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)合計為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好,我申報定期定額的季度增值稅,提交申報的時候提示我這個,怎么處理呢?
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國補(bǔ),應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
不是銷售商品,是商場向商戶收取的租金和管理費(fèi)
沒有銷售貨物就填第2列
小規(guī)模管理費(fèi)、租金都沒有超過30萬應(yīng)該是免稅的吧
是的,就是那樣子的,都是普票才免稅
那應(yīng)該填寫在第二列第幾欄次?是收入的合計數(shù)223344元嗎?
你都說了哈,就是第10欄,你說的是對的,老師就沒有說了
租金的稅率是5%,管理費(fèi)的稅率是3%,如果倆個合計數(shù)也就是總收入不超過30萬,就填在第二列的第10欄次,是這個意思嗎,老師
是的,就是那樣申報就行
如果季度收入共計50萬,管理費(fèi)375000元,租金125000元,超過30萬該申報???
?375000按1%的稅率填第3欄,租金125000元填5%的稅率欄
是都填在第二列服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎? 管理費(fèi)填在第三欄次其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,租金填在第六欄次其他增稅不含稅銷售額?
是的,就是那樣填報就行