你好,小規(guī)模的增值稅稅率1%的, 連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人不包含固定資產(chǎn)銷售的
老師 我這有個(gè)租賃公司,是小規(guī)模 不想變成一般納稅人企業(yè),企業(yè)固定資產(chǎn)有80臺(tái)車,用車zhujin88000萬(wàn),一次80臺(tái)車租金全都收回來(lái)了,這樣開(kāi)票就超過(guò)500萬(wàn)了,我能把錢收回來(lái),下一年在存賬戶開(kāi)發(fā)票行不
老師,公司固定資產(chǎn)車,老板賣了過(guò)戶了,但是當(dāng)時(shí)老板沒(méi)有說(shuō),所以沒(méi)有做賬,稅局專管員打電話問(wèn)為什么35萬(wàn)買10萬(wàn)賣,讓找賬,我沒(méi)有找到賣10萬(wàn)的下賬,這個(gè)稅局會(huì)罰嗎,怎么解決,以前是一般納稅人,現(xiàn)在變更為小規(guī)模了,變更小規(guī)模時(shí)法人也變更了
你好,老師,小規(guī)模公司車輛折舊完賣了,因?yàn)槭琴u給個(gè)人,沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票,最后賬上分錄為:借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理 在申報(bào)增值稅和所得稅時(shí),清理過(guò)程應(yīng)交得增值稅銷項(xiàng)稅額填在哪
我們是二手車經(jīng)銷公司,如果錢全部走公戶可以不,就是比如說(shuō)49萬(wàn)買進(jìn)來(lái),50萬(wàn)賣出去,這樣收入怎么算,因?yàn)檐囐I進(jìn)來(lái)肯定立刻賣不出去,會(huì)過(guò)一段時(shí)間才能賣出去,這個(gè)時(shí)候怎么做這個(gè)賬,如果50萬(wàn)算收入,49萬(wàn)算成本,那很快就會(huì)超過(guò)500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人的,不算的話公戶這樣走賬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,把公司的汽車賣給老板個(gè)人了,就是公司的汽車變成個(gè)人的了,公司開(kāi)具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給老板個(gè)人,價(jià)稅合計(jì)5萬(wàn)元。這個(gè)公司要交增值稅嗎?還是按小規(guī)模納稅人季度未滿30萬(wàn)不用交增值稅?
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷售多少元不虧本?
那是按售價(jià)的1%去交增值稅嗎
是的是的,是這么做的。
那比如說(shuō)公司賣的這個(gè)車,這筆增值稅想讓客戶承擔(dān)可以嗎,跟客戶談好然后讓他最后私下把這筆錢轉(zhuǎn)給我們可以嗎
可以的,這個(gè)你們自己協(xié)商就行。
公司這個(gè)賣車的增值稅沒(méi)有辦法少交了嗎
公司剛剛今天賣車賣了600萬(wàn),2021年無(wú)所得稅報(bào)表,2022年應(yīng)納稅所得額是435000,所得稅交了10875,2023年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是-1534319.64,24年的利潤(rùn)總額是-391873.96,23年和24年6月份截止合計(jì)-1926193.6,如下圖是24年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)公司所得稅應(yīng)該交多少
這不是虧損的嘛,不需要交所得稅。
老師,你是怎么計(jì)算的,可以列一下算式嗎
按本年累計(jì)的利潤(rùn)總額不就是嗎?
不對(duì),老師,那個(gè)是6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,今天是7月份的,暑假還沒(méi)有做到報(bào)表里面去
數(shù)據(jù)還沒(méi)有做到報(bào)表里面去
你賣車的這個(gè)600萬(wàn)是處置收益還是處置損失, 具體的如果是收益的話是多少?
老板就說(shuō)這個(gè)車賣了600萬(wàn),是不是600萬(wàn)減去賬面價(jià)值,現(xiàn)在最新的賬面價(jià)值是4248750,那所得稅怎么算
600不含稅的嗎 是的話600-凈值
這個(gè)600萬(wàn)是不包含增值稅的意思嗎?老板說(shuō)一共對(duì)方付了600萬(wàn),稅點(diǎn)都是我們出
是的 那就換算成本不含稅的