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郭老師,郭老師, 公司賣車賣了600萬(wàn),是銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅交幾個(gè)點(diǎn),還有就是公司本來(lái)是小規(guī)模納稅人,會(huì)不會(huì)因?yàn)橘u了這輛車,變成一般納稅人了,因?yàn)橘u了這輛車不是超過(guò)500萬(wàn)了嘛

2024-07-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 16:19

你好,小規(guī)模的增值稅稅率1%的, 連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人不包含固定資產(chǎn)銷售的

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:21

那是按售價(jià)的1%去交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:21

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:30

那比如說(shuō)公司賣的這個(gè)車,這筆增值稅想讓客戶承擔(dān)可以嗎,跟客戶談好然后讓他最后私下把這筆錢轉(zhuǎn)給我們可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:31

可以的,這個(gè)你們自己協(xié)商就行。

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:33

公司這個(gè)賣車的增值稅沒(méi)有辦法少交了嗎

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:35

公司剛剛今天賣車賣了600萬(wàn),2021年無(wú)所得稅報(bào)表,2022年應(yīng)納稅所得額是435000,所得稅交了10875,2023年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是-1534319.64,24年的利潤(rùn)總額是-391873.96,23年和24年6月份截止合計(jì)-1926193.6,如下圖是24年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)公司所得稅應(yīng)該交多少

公司剛剛今天賣車賣了600萬(wàn),2021年無(wú)所得稅報(bào)表,2022年應(yīng)納稅所得額是435000,所得稅交了10875,2023年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是-1534319.64,24年的利潤(rùn)總額是-391873.96,23年和24年6月份截止合計(jì)-1926193.6,如下圖是24年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)公司所得稅應(yīng)該交多少
公司剛剛今天賣車賣了600萬(wàn),2021年無(wú)所得稅報(bào)表,2022年應(yīng)納稅所得額是435000,所得稅交了10875,2023年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是-1534319.64,24年的利潤(rùn)總額是-391873.96,23年和24年6月份截止合計(jì)-1926193.6,如下圖是24年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)公司所得稅應(yīng)該交多少
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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:36

這不是虧損的嘛,不需要交所得稅。

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:37

老師,你是怎么計(jì)算的,可以列一下算式嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:38

按本年累計(jì)的利潤(rùn)總額不就是嗎?

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:43

不對(duì),老師,那個(gè)是6月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,今天是7月份的,暑假還沒(méi)有做到報(bào)表里面去

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-13 16:43

數(shù)據(jù)還沒(méi)有做到報(bào)表里面去

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:44

你賣車的這個(gè)600萬(wàn)是處置收益還是處置損失, 具體的如果是收益的話是多少?

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-14 08:43

老板就說(shuō)這個(gè)車賣了600萬(wàn),是不是600萬(wàn)減去賬面價(jià)值,現(xiàn)在最新的賬面價(jià)值是4248750,那所得稅怎么算

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齊紅老師 解答 2024-07-14 08:51

600不含稅的嗎 是的話600-凈值

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快賬用戶9117 追問(wèn) 2024-07-14 08:52

這個(gè)600萬(wàn)是不包含增值稅的意思嗎?老板說(shuō)一共對(duì)方付了600萬(wàn),稅點(diǎn)都是我們出

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齊紅老師 解答 2024-07-14 08:55

是的 那就換算成本不含稅的

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你好,小規(guī)模的增值稅稅率1%的, 連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人不包含固定資產(chǎn)銷售的
2024-07-13
你好,小規(guī)模納稅人季度未滿30萬(wàn)不用交增值稅,適用
2024-07-06
也就是賣沒(méi)有入賬,也沒(méi)有交稅是吧
2021-08-05
你好,按照10萬(wàn)元來(lái)計(jì)算增值稅,是需要交納的,屬于銷項(xiàng) 如果有進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的
2025-04-30
你好 開(kāi)的普票的是的
2020-12-03
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