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老師,使用金蝶軟件記賬時(shí)有預(yù)收賬款科目,但是出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)沒有帶出來導(dǎo)致報(bào)表不平,這樣情況是什么原因?qū)е拢恳趺唇鉀Q?謝謝

2024-07-13 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 12:08

你好,預(yù)收賬款編制報(bào)表時(shí)重分類,借方余額在應(yīng)收賬款,貸方余額在預(yù)收賬款。

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快賬用戶7591 追問 2024-07-13 12:12

老師,能講下具體的操作步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 12:15

你先看看預(yù)收賬款明細(xì)賬余額在哪方

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快賬用戶7591 追問 2024-07-13 12:17

在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債那邊沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-07-13 12:20

這個(gè)得需要修改公式了,難度比較大

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快賬用戶7591 追問 2024-07-13 12:22

自己能操作嗎?能告訴下操作流程嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-13 12:52

改公式就是把資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額連接上,這個(gè)需要軟件公司的修改或者你從網(wǎng)上搜下如何修改

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你好,預(yù)收賬款編制報(bào)表時(shí)重分類,借方余額在應(yīng)收賬款,貸方余額在預(yù)收賬款。
2024-07-13
這個(gè)按照調(diào)整后的來哦
2023-03-01
預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款不會通用的,你這是支付還是收到?
2023-09-03
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報(bào)
2023-03-01
同學(xué)你好!如果你在2022年做了一筆以前年度損益調(diào)整,那么就會存在你2022年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)和2021年期末數(shù)不一致的情況。是因?yàn)槟阍?022年對2021年的報(bào)表做了調(diào)整,在填2022年財(cái)報(bào)時(shí)按照你調(diào)整后的數(shù)據(jù)填就可以了。
2023-03-01
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