您好,上面是定額的數(shù)字,是吧

個(gè)體戶定期定額征收個(gè)人所得稅,沒有超過定額,需要繳納定額款還是實(shí)際申報(bào)的稅額
個(gè)體戶定期定額,個(gè)人所得稅沒有超過核定數(shù)申報(bào)時(shí)需要更改數(shù)據(jù)嗎
老師,您好,想請(qǐng)問一下個(gè)體戶定期定額季度要超過定額,需要怎么做?需要申報(bào)個(gè)稅什么的嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶定額沒有超過核定數(shù),每個(gè)月還要申報(bào)稅嗎?都要申報(bào)哪些稅
老師好,個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得稅中“定期定額自行申報(bào)”中,應(yīng)稅項(xiàng)金額是不是按表格申報(bào)就可以?不要去改金額?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


對(duì)的,我開了228000的發(fā)票,但是增值稅報(bào)表里和定期定額報(bào)表里,帶出來都是184000,這個(gè)數(shù)需要改么?228000也是沒變過定額的
按實(shí)際開的來填寫就可以了
那就是兩個(gè)表里的,都改成228000對(duì)么
是的, 是的,就是這樣的