你好!這個(gè)不免稅了。
老師,之前我們就一個(gè)公司,這個(gè)公司購(gòu)買中藥材加工成藥粉包裝成產(chǎn)品銷售,現(xiàn)在想成立另外兩家公司一家負(fù)責(zé)中藥材的種植,另外一家負(fù)責(zé)收購(gòu)藥材進(jìn)行粗加工,然后之前的公司就負(fù)責(zé)科研,這三家公司的稅率都可以為小規(guī)模納稅人按照百分之一來繳納增值稅嗎?企業(yè)所得稅的都按百分之二十五來繳納嗎?
某制藥廠為增值稅一般納稅人,2020年7月銷售A種藥品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬元,同期從農(nóng)民手中收購(gòu)藥材加工成中藥銷售,支付收購(gòu)價(jià)款40萬元。則該企業(yè)應(yīng)納增值稅為( )萬元。
老師,我們是中藥材種植公司,馬上要升成一般納稅人,中藥材種植自產(chǎn)自銷免增值稅、所得稅,那么開票稅率開免稅么,收到專票存在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么?
1.資料:某制藥廠為增值稅一般納稅人,20**年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,用于生產(chǎn)甲藥品和免稅藥品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為40000元,增值稅為5200元。(2)購(gòu)入工人用勞保用品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規(guī)模納稅人加工輔助材料,支付加工費(fèi)2000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發(fā)給職工,成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該制藥廠8月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。
1.資料:某制藥廠為增值稅一般納稅人,20**年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,用于生產(chǎn)甲藥品和免稅藥品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為40000元,增值稅為5200元。(2)購(gòu)入工人用勞保用品,稅控發(fā)票注明價(jià)款為20000元,增值稅為2600元。(3)委托小規(guī)模納稅人加工輔助材料,支付加工費(fèi)2000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(4)銷售甲藥品20箱,取得不含稅收入200000元。(5)將甲藥品2箱發(fā)給職工,成本為8000元。(6)銷售免稅藥品20000元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該制藥廠8月份應(yīng)繳納的增值稅
買的監(jiān)控?cái)z像一堆配件花了3萬多,這個(gè)不做固定資產(chǎn),做費(fèi)用嗎
公司采購(gòu)的MES系統(tǒng)軟件,分期付款,比如8月付款30%,收到對(duì)應(yīng)金額發(fā)票;9月付款30%,收到對(duì)應(yīng)金額發(fā)票;應(yīng)該怎么入賬?是屬于無形資產(chǎn)嗎?后續(xù)怎么攤銷?
公司要注銷了,賬上的庫(kù)存,應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)付款法人借款給公司,這些怎么處理呢
老師問一下我們是小規(guī)模與政府簽訂的污水處理項(xiàng)目這個(gè)增值稅有減免活動(dòng)嗎
然后這個(gè)影響的是2024年期末利潤(rùn)嗎?
印花稅申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)是什么。含稅嗎。
紙質(zhì)發(fā)票購(gòu)貨方聯(lián)次原件丟失,只有其他聯(lián)次的復(fù)印件入賬,這樣子丟失發(fā)票需要承擔(dān)什么后果嗎?
樸老師,我是昨天那個(gè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,現(xiàn)在開發(fā)票,是選普票還是專票,因?yàn)橘?gòu)買方是境外人員,沒有納稅人識(shí)別號(hào)
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保 不能稅前扣除吧 怎么做分錄
我是深圳公司 在湖北做建筑裝修項(xiàng)目 建筑業(yè)異地預(yù)交 我此次收款130萬 我需要異地預(yù)交增值稅幾個(gè)點(diǎn) 所得稅幾個(gè)點(diǎn)