對(duì),裝修費(fèi)對(duì)應(yīng)的大類應(yīng)該是建筑服務(wù)是9%。他可能為了省稅但吃虧的就是你們了。
老師,我們是廣告公司,一般納稅人,我們公司要做一個(gè)展廳,展廳明細(xì)有廣告制作,設(shè)計(jì)費(fèi),還有部分屬于裝修類,那我應(yīng)該怎么去開(kāi)票。
一般納稅人,裝修公司 開(kāi)的裝修票,可以開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票嗎,是違法的嗎
老師,我們公司裝修,對(duì)方是一般納稅人,說(shuō)只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以嗎?還是要九個(gè)點(diǎn)才可以?
老師,我們公司展廳重新裝修,一般納稅人裝修公司開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)*展廳裝修 專票給我們,這個(gè)是否可以?裝修不是一般是9個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師,門店展廳裝修,發(fā)票可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*門店展廳裝修嗎?小規(guī)模納稅人,3個(gè)點(diǎn)的專票
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書(shū)
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
假如我接收這個(gè)發(fā)票,稅務(wù)查到對(duì)我們有影響否
歸根結(jié)底上還是與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符,如果查出實(shí)際情況肯定會(huì)影響
那他們可以開(kāi)普票嗎?
他現(xiàn)在是說(shuō)開(kāi)專票他們要多掏錢,開(kāi)普票就不用
沒(méi)有啊,對(duì)他來(lái)說(shuō)開(kāi)普票跟專票稅率是一樣的,有啥區(qū)別?沒(méi)有任何區(qū)別。
對(duì)啊,不管普票還是專票都是九個(gè)點(diǎn),都屬于他的銷項(xiàng)稅啊,不知道他怎么想
他可能不懂財(cái)務(wù)吧?
應(yīng)該是吧,一定要強(qiáng)調(diào)開(kāi)專票多掏錢,不愿意開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票
十幾萬(wàn)的裝修費(fèi)
這種人建議也不要跟他去計(jì)較了。沒(méi)有意義。不在一個(gè)頻道上。
老板讓我來(lái)跟他對(duì)接這個(gè)事情,他那邊不愿意開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的專票,老板又覺(jué)得我這件事辦的不行,難搞
嗯,確實(shí)難搞,錢付了嘛,如果沒(méi)付錢就說(shuō)他發(fā)票不合格,不給他付錢。,到時(shí)候有問(wèn)題讓他直接找老板。
還沒(méi)付,嗯,我也想過(guò)叫他直接找老板,但老板估計(jì)還是叫我,謝謝老師啊
好吧,加油,期待您的五星好評(píng)。