你好,那你看一下你的原材料和庫存商品賬上的和你倉庫里的一樣嗎?
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來開全額稅票,不是供應(yīng)商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師好 請(qǐng)教個(gè)問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù),只做無票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師好,請(qǐng)幫個(gè)忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去。現(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務(wù)成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務(wù)收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺(tái)1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè),月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
老師,我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時(shí)候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
代理記賬公司又沒有列出具體數(shù)量只有金額看不出來數(shù)量的
你好,庫存商品明細(xì)賬他沒有嗎?
我們是加工生產(chǎn)企業(yè),代理記賬公司只是見發(fā)票做賬,沒有做產(chǎn)銷存分析。
現(xiàn)在稅務(wù)要做解釋回復(fù),我是在公司做統(tǒng)計(jì)的但資料是我提供給記賬公司的,這個(gè)賬目混亂,是我的責(zé)任嗎?
不是 誰是誰接手的?誰負(fù)責(zé)?
我負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)和內(nèi)賬登記,外賬是記賬公司做的,賬目混亂出問題了,這個(gè)是誰責(zé)任?
外長的 這和內(nèi)帳沒有關(guān)系
現(xiàn)在老板有情緒了說我做內(nèi)賬沒有監(jiān)督到位,沒有給老板做好稅收籌劃。這個(gè)要怎么和老板溝通?
內(nèi)賬?他要求監(jiān)督外賬嗎?我不清楚,你們自己決定吧,這個(gè)誰的責(zé)任,你們自己還分不清楚嗎?
老板要求內(nèi)賬會(huì)計(jì)把控好外賬的
你好,那就你需要有檢查的責(zé)任的