你收到投資的時(shí)候是需要繳納的。
老師您好,我們是新辦企業(yè),12月股東實(shí)際進(jìn)賬是19萬(wàn),注冊(cè)資本是1500萬(wàn),那印花稅要交嗎,按照哪個(gè)交,其他還有什么要交印花稅的嗎。然后這個(gè)是我到電子稅務(wù)局申報(bào)的印花稅表格,分別報(bào)多少
老師,這個(gè)月施行新的印花稅法,購(gòu)銷(xiāo)合同是按次申報(bào)(這個(gè)企業(yè)不能自主選擇)15日內(nèi)申報(bào)繳納,納稅義務(wù)但我們的購(gòu)銷(xiāo)合同是年初簽訂進(jìn)藥的框架協(xié)議,然后各月都有購(gòu)進(jìn)的情況,老師,這樣的話,我們每半個(gè)月就得統(tǒng)計(jì)一次購(gòu)進(jìn)然后申報(bào)繳納么?
老師我公司17年辦理增資,當(dāng)時(shí)繳納了印花稅,但是老板一直沒(méi)有實(shí)繳入賬,當(dāng)時(shí)記了一筆庫(kù)存現(xiàn)金在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了,后來(lái)19年把這比錢(qián)沖銷(xiāo)了下來(lái),今年城建部門(mén)要驗(yàn)資,需要把資產(chǎn)負(fù)債表這里顯示出2600萬(wàn),又通過(guò)電子稅務(wù)局更正了去年的資產(chǎn)負(fù)債表,做成了2600萬(wàn),然后今天稅局打電話說(shuō)檢測(cè)出去年增資沒(méi)有繳納印花稅,這種情況,還需要重新繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)下去年注冊(cè)的企業(yè),今年股東有陸續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)到公司賬戶備注投資款,收到這筆資金要怎么做分錄,另外是否要繳納印花稅,是先掛其他應(yīng)付款,什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,轉(zhuǎn)之前需要做驗(yàn)資嗎?印花稅是在驗(yàn)證后一次性繳納還是每投資一筆就要交呢
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在印花稅和受讓房屋的契稅都不需要計(jì)提了是嗎?然后我們無(wú)償受讓三處房產(chǎn),這個(gè)月需先繳納了印花稅和契稅后才能取得過(guò)戶后房產(chǎn)證。我們和轉(zhuǎn)讓方的協(xié)議是22年12月簽訂。那我契稅和印花稅是記到固定資產(chǎn)入賬嗎?是這個(gè)月計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那是怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢?
這個(gè)一般就是填寫(xiě)上時(shí)間和金額,它就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)印花稅
內(nèi)容項(xiàng)目需要如何填寫(xiě)?按期,按次,稅目,應(yīng)納稅額等。還需要繳納營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅
你現(xiàn)在還不用申報(bào)呢,一般現(xiàn)在都是按年度申報(bào)的。
按年申報(bào)嗎?不是按期申報(bào)?全國(guó)統(tǒng)一的嗎?因?yàn)槲覀兪菑V東的企業(yè)
對(duì),這個(gè)最好和當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局確認(rèn)一下,因?yàn)楝F(xiàn)在基本都是按年度申報(bào)。
需要申請(qǐng)按年報(bào)的嗎
這個(gè)不用申請(qǐng)的,因?yàn)槟悻F(xiàn)在都是變成按年度申報(bào)的。
因?yàn)槲乙矝](méi)有看到有需要申報(bào)的稅,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)顯示的是增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表、季度企業(yè)所得稅,這三種
對(duì),所以你直接把這三個(gè)申報(bào)了就行。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!