同學(xué)你好 對的 主要抵扣的還是要對應(yīng)
增值稅發(fā)票抵扣是不用一一對應(yīng)的吧,比如購買包材的進(jìn)項稅就必須跟賣出包材的銷項稅互相抵扣嗎?
進(jìn)項稅13%的稅率,必須抵扣嗎
視同銷售對應(yīng)的進(jìn)項必須轉(zhuǎn)出,不能抵扣?
進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票抵扣,必須是專票嗎?必須是進(jìn)項專票抵銷賬專票嗎?
增值稅抵扣必須項目對項目嗎?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
已經(jīng)知道稅額,金額,能不能算出是幾個點的
同學(xué)你好 你要算什么呢
我不知道我抵扣的那張發(fā)票是幾個點的,
同學(xué)你好 發(fā)票上都有顯示的
沒有,導(dǎo)出來的發(fā)票沒有稅率
發(fā)票是之前的,也不知道他們放哪了
同學(xué)你好 那就稅額除以不含稅金額
17%的稅率,能不能抵扣9%的銷項
這個是對應(yīng)的才可以
為什么抵扣的勾選里面導(dǎo)出就看不到稅率呢?只能一個個點開看
同學(xué)你好 這個設(shè)置問題 改不了