這個(gè)錢能還回去嗎?不還錢的話分別做營(yíng)業(yè)外收支

請(qǐng)教一下,分公司準(zhǔn)備注銷,還欠總公司很多款項(xiàng),需要怎么處理?
老師您好,我公司有個(gè)分公司注銷了,分公司欠總公司的錢怎么處理?需要把分公司的賬合并到總公司嗎?謝謝啦!
老師您好,我們有個(gè)分公司,總分公司匯總納稅,分公司欠總公司10萬(wàn)元,分公司現(xiàn)在要注銷且無(wú)力償還,那么這10萬(wàn)總公司要怎么處理
分公司注銷,分公司欠總公司欠款,分公司與總公司賬務(wù)怎么處理?
分公司注銷,欠總公司的欠款怎么處理呢?做壞賬嗎
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


總公司沒錢還,做營(yíng)業(yè)外收支不得繳納所得稅嗎
是的,對(duì)的,需要交所得稅。
總分機(jī)構(gòu)往來(lái)也得繳納所得稅啊
你還不還錢的話,需要交所得稅。你還錢了,往來(lái)款不涉及到所得稅。
和普通企業(yè)是一樣的。
總機(jī)構(gòu)和他下屬分支機(jī)構(gòu)也需要嗎
是的 你們?nèi)绻喜⑺枚惖脑?,你可以合并抵消了,不是嗎?
我們合并所得稅申報(bào),那我在總公司做營(yíng)業(yè)外支出,分公司錢收不回來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入。這樣他倆不就互相抵消了嗎,就不需要繳納所得稅了吧,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
老師,那如果算分公司上繳利潤(rùn)就計(jì)入投資收益嗎?如果上繳利潤(rùn)就得繳納所得稅,那還是做營(yíng)業(yè)外收支不繳納所得稅唄。
你好對(duì)的 是這么做的
老師用通過(guò)壞賬準(zhǔn)備科目嗎,還是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支呢
你好,建議直接做營(yíng)業(yè)外收支就行。