你好,第一季度和第二季度的年累計(jì)的利潤(rùn)總額。按照這個(gè)來(lái)交,這個(gè)是虧損的話就不用交。
一二季度虧損,三季度盈利,本年累計(jì)虧損,那三季度所得稅申報(bào)是以三季度數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以本年累計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?三季度需要交所得稅嗎
老師,小規(guī)模季報(bào),第一季度虧損,第二季度盈利,申報(bào)要交所得稅怎么辦,不夠彌補(bǔ)虧損
上年虧損60萬(wàn),第一季度盈利30萬(wàn),第一季度不用計(jì)提和繳納所得稅,第二季度累計(jì)盈利100萬(wàn),第二季度怎么計(jì)算所得稅?
請(qǐng)問2023年第一季度有利潤(rùn)預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤(rùn),但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報(bào)表是按年累加的,表中無(wú)法體現(xiàn)第四季度稅額?
第1季度虧損,第2季度盈利,累計(jì)盈利,那么申報(bào)第二季度所得稅時(shí)取第2季度數(shù)還是累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)算所得稅應(yīng)納稅額?
老師,如果別人代開發(fā)票過來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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二季度利潤(rùn)表中所得稅都不用填是嗎,
對(duì)的是的,這里不用填寫。