你好,你現(xiàn)在有收入,現(xiàn)在結轉一部分成本,要不有需開發(fā)票的風險
老師,電子稅務局申報所得稅時風險提示這個,要不要管呢,0申報的新企業(yè),沒有開過票,只有發(fā)工資,收入和成本都是0利潤總額是負數(shù),可以嗎
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應該怎么調(diào)整好?如果這樣轉為資本公積今后有那些利害關系及稅收風險?需要提前籌劃規(guī)避風險應做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
通過詢問M注冊會計師了解到2020年5月,陽關公司推出加盟營運模式。一次性收取加盟費60萬元,提供六年加盟期間的培訓和網(wǎng)絡服務。2020年度陽關公司共收到加盟費1800萬元。 同時A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了甲公司的財務數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下: 營業(yè)收入--加盟費收入項目 2019年金額為0;2020年體現(xiàn)為1800萬 要求:指出上述所列事項是否可能表明存在重大錯報風險。如果認為可能表明存在重大錯報風險,簡要說明理由。如果認為該風險為認定層次重大錯報風險,說明該風險主要與哪些財務報表項目(僅限于應收賬款、預付款項、預收款項營業(yè)收入、營業(yè)成本、投資收益)的哪些認定相關(不考慮稅務影響)
正達會計師事務所首次接受委托,審計陽關公司2020年度財務報表,委派某M注冊會計師擔任項目合伙人。某M注冊會計師確定財務報表整體的重要性為1200萬元。陽關公司主要提供快遞物流服務。通過詢問M注冊會計師了解到2020年5月,陽關公司推出加盟營運模式。一次性收取加盟費60萬元,提供六年加盟期間的培訓和網(wǎng)絡服務。2020年度陽關公司共收到加盟費1800萬元。同時A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了甲公司的財務數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下:營業(yè)收入--加盟費收入項目2019年金額為0;2020年體現(xiàn)為1800萬要求:指出上述所列事項是否可能表明存在重大錯報風險。如果認為可能表明存在重大錯報風險,簡要說明理由。如果認為該風險為認定層次重大錯報風險,說明該風險主要與哪些財務報表項目(僅限于應收賬款、預付款項、預收款項營業(yè)收入、營業(yè)成本、投資收益)的哪些認定相關(不考慮稅務影響)
正達會計師事務所首次接受委托,審計陽關公司2020年度財務報表,委派某M注冊會計師擔任項目合伙人。某M注冊會計師確定財務報表整體的重要性為1200萬元。陽關公司主要提供快遞物流服務。通過詢問M注冊會計師了解到2020年5月,陽關公司推出加盟營運模式。一次性收取加盟費60萬元,提供六年加盟期間的培訓和網(wǎng)絡服務。2020年度陽關公司共收到加盟費1800萬元。同時A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了甲公司的財務數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下:營業(yè)收入--加盟費收入項目2019年金額為0;2020年體現(xiàn)為1800萬要求:指出上述所列事項是否可能表明存在重大錯報風險。如果認為可能表明存在重大錯報風險,簡要說明理由。如果認為該風險為認定層次重大錯報風險,說明該風險主要與哪些財務報表項目(僅限于應收賬款、預付款項、預收款項營業(yè)收入、營業(yè)成本、投資收益)的哪些認定相關(不考慮稅務影響)
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉正,從入職就是在第三方勞務公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險。現(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司給甲單位開勞務派遣的發(fā)票。但是這些勞務派遣人員都在甲單位食堂用餐,導致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛
公戶轉賬給老板個人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預繳房租增值稅,以前做的是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:應交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應交稅費—簡易計稅,貸:應交稅費—預繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。
老師:沒有收入!
直接忽略提交申報就行了,這種沒有風險
老師:但要提交的時候點擊風險提示服務為低風險,直接提交沒問題嗎?因為我第一季度也沒收入,虧損了差不多4萬,第二季度虧損了7萬,累計虧損11萬多,系統(tǒng)意思說兩個季度虧損差別太大。因為我第二季度,工資計提的多了點,是不是要調(diào)整一下計提工資數(shù)據(jù),讓兩個季度虧損數(shù)據(jù)差別不要太大?
你好忽略提交就行,這個沒有關系
老師:第二季度實際的工資沒那么多,我多計提是想有項目的時候可以有點彌補空間,我擔心現(xiàn)在低風險申報,稅務推送風險,要求寫說明,提交相關材料核實!
你好,這個不會 不是長期沒有收入沒有關系。
謝謝老師:祝您生活愉快,工作順利,天天都有好心情!
不用客氣,工作愉快,非常感謝。