你好同學(xué)!可以在下周一15號報(bào),最晚是15日23點(diǎn)59分59秒,哈哈,不過怕系統(tǒng)繁忙,最好提前報(bào),要不然報(bào)不上的話就麻煩了
老師,我公司一些兼職人員,沒有去稅務(wù)局代開發(fā)票,工資不能稅前抵扣是吧??那我進(jìn)賬后,是到匯算清繳的時(shí)候把這些調(diào)出,還是季報(bào)的時(shí)候就調(diào)出呀,用把這些沒有發(fā)票的單獨(dú)記個本子上嗎,不然都忘記了
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進(jìn)行個稅申報(bào),首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師我想問一下的自然人電子稅務(wù)局扣繳單那個個人所得稅啊他本期收入應(yīng)該填什么?到底是實(shí)發(fā)工資呢?還是說要加上個人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因?yàn)槲乙郧岸际翘顚?shí)發(fā)工資加上就個人繳納社保這部分公司的沒加,然后后面比如說基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)啊,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)啊,我會把個人這部分繳納的金額填上。
老師,有個問題,就是,這個月14號申報(bào)個稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時(shí)候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個人卡上。由于申報(bào)個稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師自然人電子稅務(wù)局扣繳端,劉老板一個人,我下周一15號,晚上24:00前,把個稅上報(bào)就行吧?還是最晚這周日14號,24點(diǎn)前上報(bào)
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這周六 周日 也可以報(bào)是嗎?我問下電子稅務(wù)局自然人扣繳客戶端,的是 就一個老板,之前寫24年5月1日離職了,因?yàn)檫@個公司還用,所以老板還得在 不能離職是吧? 我現(xiàn)在把離職日期刪除了,人員狀態(tài) 是正常,我再把表格導(dǎo)入信息采集里面,麻煩 問下,這個操作,這個導(dǎo)入,對不?
同學(xué),周末可以申報(bào)。只剩下一個人的話手工填寫數(shù)據(jù)就好了,可以不用導(dǎo)入的。在人員狀態(tài)那里直接修改刪除離職日期,然后點(diǎn)申報(bào)。人員狀態(tài)正常就可以申報(bào)個稅了