您好,這個(gè)個(gè)稅提按20%來算的
不含稅勞務(wù)報(bào)酬40000 個(gè)稅多少
勞務(wù)報(bào)酬超過多少金額申報(bào)個(gè)稅
個(gè)人稅局代開發(fā)票,收票方按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)時(shí),請(qǐng)問是按照發(fā)票上的含稅金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)?
請(qǐng)問公司替?zhèn)€人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí)是按發(fā)票含稅金額還是不含稅金額申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅
我們是不是按他開的增值稅不含稅金額申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬呢,個(gè)人一般代開勞務(wù)費(fèi),她們是多少稅點(diǎn)
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
具體你算下多少金額,我不確定對(duì)不對(duì)
你開的是10萬的發(fā)票吧,按100000*(1-20%)*20%=16000,這樣算就可以了
勞務(wù)報(bào)酬所得,不是不含稅收入*(1-20%)*適用稅率嗎?
是的,按99009.9(1-20%)*20%=15841.584,這個(gè),你看下吧,是不是和你的一樣
還是不一樣,那個(gè)超過多少金額稅率就變了
99009.9(1-20%)*40%-7000=24683.168,不好意思,看錯(cuò)數(shù)字了,是這個(gè),更正下,