您好,沒入現(xiàn)固定資產(chǎn)是賬錯了、還是說不是你的固定資產(chǎn)?

老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,屬于21年的費(fèi)用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調(diào)減了21年的,正常22年再調(diào)增就可以吧,那如果這比費(fèi)用現(xiàn)在不讓稅前扣除,那我是不是現(xiàn)在作廢,匯算時再調(diào)增,,
老師您好!我想問下,就是2022年11月時我有調(diào)整一國外客戶少付10美金,做的是營業(yè)外支出,匯算是也剔除了,但是現(xiàn)在2023年9月銀行又給了個入賬通知單上面是國外銀行扣的手續(xù)費(fèi),也就是財務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除,那我現(xiàn)在9月的賬處應(yīng)當(dāng)如何處理?
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有開票,2022年底上個會計計入的待攤費(fèi)用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
電子稅務(wù)局更正報表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會計分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項(xiàng)目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個人的保險,錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒放到個人承擔(dān)貸方,這個賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報的銷售額含稅嗎,會自動帶出嗎
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做


汽車沒入固定資產(chǎn),但汽車保險入了費(fèi)用
如果確實(shí)是你的固定資產(chǎn),汽車保險入了費(fèi)用是合適的,現(xiàn)在補(bǔ)入固定資產(chǎn)就可以
那臺車是我們公司的,行駛證也是公司名,但是沒發(fā)票的,因?yàn)槟桥_車都10年,可以報廢的了,也不計劃入賬了
所以我想把之前那些費(fèi)用匯繳時都作調(diào)整納稅
您好,1.沒發(fā)票可以入賬,但折舊不能在稅前扣除,費(fèi)用可以扣除。還有只要正常年檢車輛就是可以的。 2.如果真到了強(qiáng)制報廢的時間那就別扣除,就調(diào)增