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小規(guī)模開(kāi)票的時(shí)候有張發(fā)票不小心開(kāi)了0稅率,那增值稅申報(bào)的時(shí)候,0稅率那種發(fā)票金額應(yīng)該填在哪個(gè)位置?

2024-07-11 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 10:37

你好,其他免稅銷售額里面填寫(xiě)

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快賬用戶9223 追問(wèn) 2024-07-11 10:37

那減免稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:38

你選擇免稅性質(zhì)其他吧

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快賬用戶9223 追問(wèn) 2024-07-11 10:39

那我下個(gè)季度沖紅這張發(fā)票的話,就在其他免稅銷售額那里填負(fù)數(shù)金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:40

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶9223 追問(wèn) 2024-07-11 10:42

增值稅減免稅申報(bào)表的 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額應(yīng)該填什么?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:43

第一列、第三列填寫(xiě)不含稅的銷售額,最后一列填寫(xiě)不含稅的銷售額乘以3%。

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你好,其他免稅銷售額里面填寫(xiě)
2024-07-11
本月正常申報(bào),下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖抵稅。
2022-04-07
你好,稅率開(kāi)錯(cuò)了,你們應(yīng)該開(kāi)1%的,在第十欄里面填寫(xiě),如果不超過(guò)45萬(wàn)。
2021-10-23
您好 您好,您這種情況需要問(wèn)一下稅務(wù)局,因?yàn)閷?shí)際操作中這種情況,各地有差異
2021-01-11
不可以的,發(fā)票的稅率是免稅。
2021-08-25
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