你好,其他免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)
小規(guī)模駕校銷(xiāo)售二手車(chē),開(kāi)的0稅率發(fā)票,增值稅報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)金額填哪里?
請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)月開(kāi)出口發(fā)票的0稅率,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不小心開(kāi)了稅率,次月在開(kāi)票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
小規(guī)模納稅人2023年1月初的時(shí)候開(kāi)普票85000元,稅率為0。申報(bào)增值稅時(shí),金額要怎么填?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的普票和0稅率的發(fā)票,但是0稅率的發(fā)票當(dāng)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)把0稅率正數(shù)那張發(fā)票也算到和1個(gè)點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額一起算了合適的嗎
如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
那減免稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
你選擇免稅性質(zhì)其他吧
那我下個(gè)季度沖紅這張發(fā)票的話,就在其他免稅銷(xiāo)售額那里填負(fù)數(shù)金額?
對(duì)的是的,是這么做的。
增值稅減免稅申報(bào)表的 免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額應(yīng)該填什么?
第一列、第三列填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,最后一列填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%。