你好,其他免稅銷售額里面填寫(xiě)
小規(guī)模駕校銷售二手車,開(kāi)的0稅率發(fā)票,增值稅報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)金額填哪里?
請(qǐng)問(wèn)在當(dāng)月開(kāi)出口發(fā)票的0稅率,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不小心開(kāi)了稅率,次月在開(kāi)票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
小規(guī)模納稅人2023年1月初的時(shí)候開(kāi)普票85000元,稅率為0。申報(bào)增值稅時(shí),金額要怎么填?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的普票和0稅率的發(fā)票,但是0稅率的發(fā)票當(dāng)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)把0稅率正數(shù)那張發(fā)票也算到和1個(gè)點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票不含稅銷售額一起算了合適的嗎
如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
老師 你好 我想問(wèn)一下 我做賬的時(shí)候我開(kāi)出的銷售發(fā)票還需要附在憑證后面嗎?
老師,商品在抖音平臺(tái)商家賣100塊,付款時(shí)抖音平臺(tái)補(bǔ)貼20,客戶實(shí)際支付80元。我們?yōu)槎兑羝脚_(tái)開(kāi)具了一張補(bǔ)貼款的服務(wù)發(fā)票發(fā)票,這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,購(gòu)買煙草給的對(duì)方公戶付款,是超市個(gè)體工行戶平時(shí)不涉及發(fā)票,像這種購(gòu)買煙草的必須要對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎
@樸老師,老師,挨個(gè)月更正增值稅申報(bào)表,稅務(wù)局那邊會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司安裝了擋雨棚 對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票是:*廣告服務(wù)*擋雨棚改造 請(qǐng)問(wèn)是選廣告服務(wù)的嗎,怎么覺(jué)得不太對(duì)呀
個(gè)稅專業(yè)扣除是不是每年都需要填寫(xiě),前一年填的信息不轉(zhuǎn)到下一年
老師,匯算清繳要交所得稅,分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)我們過(guò)年給供應(yīng)商a付款10000元,一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,結(jié)果現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)不到了,可以用b公司給我們開(kāi)一張1萬(wàn)的發(fā)票,這樣咋弄啊,說(shuō)是確實(shí)是開(kāi)不到了
老師跨區(qū)域涉稅一季度未預(yù)繳,現(xiàn)二季度交上的所屬期一季度的所得稅,那一季度財(cái)報(bào)和季報(bào)所得稅都需要改嗎
固定資產(chǎn)的可以不要做殘值嗎?
那減免稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
你選擇免稅性質(zhì)其他吧
那我下個(gè)季度沖紅這張發(fā)票的話,就在其他免稅銷售額那里填負(fù)數(shù)金額?
對(duì)的是的,是這么做的。
增值稅減免稅申報(bào)表的 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額應(yīng)該填什么?
第一列、第三列填寫(xiě)不含稅的銷售額,最后一列填寫(xiě)不含稅的銷售額乘以3%。