同學(xué)你好 需要繳納印花稅 技術(shù)服務(wù)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們跟已方填的是運(yùn)行維護(hù)合同 發(fā)票開(kāi)票內(nèi)容是運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 那我這邊是否要繳納印花稅 如果繳納印花稅 那個(gè)應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該選什么合同
老師您好,請(qǐng)教您。我司是小規(guī)模納稅人,我11月去稅局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,也繳納了相應(yīng)增值稅附加稅印花稅,那么我這些11月開(kāi)票當(dāng)日交了的稅費(fèi)還需要在10月份做稅金計(jì)提嗎
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師您好,想詢問(wèn)下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開(kāi)出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒(méi)簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問(wèn)下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,請(qǐng)問(wèn)下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā),合同注明研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬共計(jì)1 000萬(wàn)元,其中研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、報(bào)酬200萬(wàn)元。甲企業(yè)未就該合同繳納印花稅。 (3)應(yīng)繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬(wàn)元)。 調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=0.06(萬(wàn)元)。 問(wèn)題一,為什么要減掉800來(lái)算印花稅? 問(wèn)題二,那個(gè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)不需要加計(jì)扣除嗎?
老師做賬需要打印申報(bào)表嗎
公司有對(duì)私發(fā)工資,出納不做賬不報(bào)稅,只發(fā)了工資,如果后續(xù)公司被稅務(wù)查了,出納要擔(dān)責(zé)任么
老師,汽車租賃服務(wù)公司,是屬于服務(wù)行業(yè)嗎?也許有車險(xiǎn),汽車租賃業(yè)務(wù)。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)一般人的話稅率一個(gè)是9%一個(gè)是13%吧?小規(guī)模稅率一個(gè)是3%一個(gè)是1%。
工商年檢時(shí),,認(rèn)繳出資時(shí)間和章程上余額繳期限一致,實(shí)繳出資到期時(shí)間也和章程上的余額繳付期限一致么
你好,個(gè)人開(kāi)發(fā)票普票,要繳納稅款嗎
你好老師,我們是賣二手車的,需要開(kāi)一個(gè)汽車裝潢的發(fā)票,大類必須要寫建筑服務(wù)嗎?如果不寫建筑服務(wù)的話能寫成哪個(gè)大類?
老師你好,公司用現(xiàn)金幾筆30萬(wàn)支付給對(duì)方購(gòu)買按摩椅,一共107萬(wàn),對(duì)方可以開(kāi)增值稅發(fā)票給我公司嗎?
餐飲業(yè)付款的手續(xù)費(fèi)也是做入財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi)嗎
收到全款買車怎么做分錄
這個(gè)我總是理解不透,誰(shuí)能給我講明白