你好,客戶下單了之后,他又不要了這些貨是嗎?如果是的話,那你們銷售給別人銷售不出去。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶的商品,沒(méi)有開(kāi)到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開(kāi)票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬(wàn)元,因運(yùn)輸途中貨柜問(wèn)題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評(píng)估,殘值為5萬(wàn)元,獲取理賠5萬(wàn)元。賬務(wù)如下: 1、購(gòu)入供應(yīng)商開(kāi)票入賬分錄 借:庫(kù)存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫(kù)存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題,21年買貨的時(shí)候我這樣做的分錄,借:庫(kù)存商品—工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額),貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品—工程材料,然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了,這個(gè)我怎么做分錄呢!除了做這筆還需要做其他的分錄處理嗎?
1、月底企業(yè)將一臺(tái)被新技術(shù)淘汰的設(shè)備提前報(bào)廢,該設(shè)備的賬面原值20000元,已提折舊6000元,已提減值準(zhǔn)備2000元。報(bào)廢時(shí)殘料變價(jià)收入2000元,收存銀行。另以銀行存款支付報(bào)廢清理費(fèi)用500元。原已抵扣增值稅3400元,應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。要求編制相關(guān)分錄。2、企業(yè)將不需用的倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出售,該倉(cāng)庫(kù)賬面原值50000元,已提折舊35000元,實(shí)際出售價(jià)格20000元,價(jià)款已收存銀行。營(yíng)業(yè)稅率5%,要求編制相關(guān)分錄。3、用固定資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資,原值50000元,已計(jì)提折舊20000元,雙方協(xié)議作價(jià)30000元。增值稅率17%。轉(zhuǎn)出時(shí)用現(xiàn)金支付拆卸費(fèi)200元,運(yùn)輸費(fèi)300元。要求做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄4、盤虧設(shè)備一臺(tái),原值5000元,已提折舊2400元,原已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為850元,批準(zhǔn)后作為企業(yè)損失處理。要求做審批前后的會(huì)計(jì)分錄。(進(jìn)項(xiàng)稅額批準(zhǔn)前轉(zhuǎn)出)
三,固定資產(chǎn)減少的核算1、月底企業(yè)將一臺(tái)被新技術(shù)淘汰的設(shè)備提前報(bào)廢,該設(shè)備的賬面原值20000元,已提折舊6000元,已提減值準(zhǔn)備2000元。報(bào)廢時(shí)殘料變價(jià)收入2000元,收存銀行。另以銀行存款支付報(bào)廢清理費(fèi)用500元。原已抵扣增值稅3400元,應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。要求編制相關(guān)分錄。2、企業(yè)將不需用的倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出售,該倉(cāng)庫(kù)賬面原值50000元,已提折舊35000元,實(shí)際出售價(jià)格20000元,價(jià)款已收存銀行。營(yíng)業(yè)稅率5%,要求編制相關(guān)分錄。3、用固定資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資,原值50000元,已計(jì)提折舊20000元,雙方協(xié)議作價(jià)30000元。增值稅率17%。轉(zhuǎn)出時(shí)用現(xiàn)金支付拆卸費(fèi)200元,運(yùn)輸費(fèi)300元。要求寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄4、盤虧設(shè)備一臺(tái),原值5000元,已提折舊2400元,原已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為850元,批準(zhǔn)后作為企業(yè)損失處理。要求做審批前后的會(huì)計(jì)分錄。(進(jìn)項(xiàng)稅額批準(zhǔn)前轉(zhuǎn)出)題目齊全無(wú)遺
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒(méi)有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫(xiě)的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒(méi)有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問(wèn)一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
這些貨專門設(shè)計(jì)生產(chǎn)的只能報(bào)廢,沒(méi)法賣給其他客戶的。
那你們產(chǎn)品準(zhǔn)備報(bào)廢嗎?在倉(cāng)庫(kù)里的先不要做。如果實(shí)際報(bào)廢了,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
需要提供什么資料佐證嗎?
你報(bào)廢的證明,報(bào)廢的圖片說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)簽字。