同學(xué)你好,你們公司報(bào),掛靠的公司別報(bào)
老師 我公司有一員工 他在我公司申報(bào)個(gè)稅一年工資不超過(guò)6萬(wàn) 他也在別的單位任職 工資也沒(méi)超6萬(wàn) 現(xiàn)在在申報(bào)1月個(gè)稅 我這邊系統(tǒng)帶出來(lái)他享受一次性遞減6萬(wàn) 這他在別的公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是也是這種情況
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司這兩個(gè)月臨時(shí)請(qǐng)了一個(gè)人付了工資,他這種情況需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
有一位員工,聽(tīng)說(shuō)他在其他公司兼職并且那個(gè)公司還給他申報(bào)就個(gè)稅,俺這邊也給他申報(bào)了個(gè)稅,我怎么才能從俺公司的個(gè)稅系統(tǒng)里查到他在其他公司也申報(bào)了個(gè)稅?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)23年6月申報(bào)個(gè)稅多申報(bào)了4個(gè)人,現(xiàn)在怎么辦呀?是這樣子的,這四個(gè)員工在其他公司代發(fā)工資,然后我在我公司申報(bào)了個(gè)稅
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢(qián)就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少
公司生產(chǎn)加熱管的,現(xiàn)公司支付5000檢測(cè)水經(jīng)過(guò)我們產(chǎn)品加熱后是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)檢測(cè)費(fèi)用,該計(jì)入什么科目
老師,你好!我想問(wèn)下咱們有建筑業(yè)對(duì)工程管理的規(guī)則或辦法制度有模板嗎
測(cè)試pos收入0.01元,怎么做分錄
注銷(xiāo)公司,最后賬上有未分配利潤(rùn),是不是要交所得稅,稅率是多少,按照什么交,怎么交?
老師好,24年的年終獎(jiǎng)這月計(jì)提,下個(gè)月發(fā)放并申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)忘記申報(bào)增值稅了怎么辦
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)7月15日也可以升級(jí)有限公司了?
他的可能一直在別家公司發(fā)著了,
只是臨時(shí)在我們公司發(fā)一個(gè)月工資,現(xiàn)在申報(bào)這一個(gè)月的,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
還有電話號(hào)碼可以填和其他人一樣的嗎?
老師,我說(shuō)的應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題是對(duì)他沒(méi)問(wèn)題吧?
建議由職工個(gè)人自行去稅務(wù)申報(bào)兩處工資
那我上個(gè)月給他發(fā)了工資,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,這種情況他的可以不申報(bào)嗎?
二、個(gè)人取得兩處或兩處以上工資、薪金應(yīng)在什么時(shí)間,什么地點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)? 答:對(duì)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的個(gè)人,應(yīng)該在取得所得的次月15日內(nèi),選擇并固定在任職、受雇的一地單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行辦理納稅申報(bào),匯算清繳其工資、薪金收入的個(gè)人所得稅。兩處或兩處以上取得工薪所得的納稅人,應(yīng)在稅法規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi),如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表,按要求向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)、繳納個(gè)人所得稅。 三、兩處或兩處以上取得工資薪金所得的稅款如何計(jì)算? 答:在取得兩處及以上所得的次月15日內(nèi),納稅人要對(duì)多處工薪所得進(jìn)行合并,減去五險(xiǎn)一金和費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),按照所得對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算個(gè)人所得稅稅款,減去支付單位已經(jīng)扣繳的稅額,即為當(dāng)期應(yīng)當(dāng)補(bǔ)(應(yīng)退)的個(gè)人所得稅。
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利