您好,加上2023年末的未分配利潤累計(jì)數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計(jì)數(shù)?
利潤表中12月末的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表中本年未分配利潤利潤嘛?為什么年初資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤為負(fù),利潤表中本年利潤為負(fù),本年未分配利潤為正
老師,利潤表的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤掛鉤,但是我做的1月份的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額中的“未分配利潤”一欄是上年末凈利潤+1月份凈利潤,這是哪里出問題了呢?
2023年的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤+所有者分配利潤(累計(jì)計(jì)提3400萬)-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報(bào)表2024年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤,這個(gè)沒有2023年計(jì)提的未分配利潤3400萬對嗎
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
我們是剛成立的企業(yè),那我手工賬,2023年末的未分配利潤累計(jì)數(shù)是正數(shù),那我,資產(chǎn)負(fù)債表的余額表明細(xì)表,這個(gè)數(shù)是放貸方還是借方
這個(gè)就是放到貸方的