你好,可以沖減更正 借:所得稅費用? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-所得稅? 負(fù)數(shù) 所得稅費用是損益類科目,要做負(fù)數(shù)
老師,我第二季度申報企業(yè)所得稅的時候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實際繳納2061919.19。那我計提應(yīng)該按哪個金額計提呢?
計提企業(yè)所得稅,然后所得稅金額8064,申報的時候。繳稅6044元。有減免以前年度虧損
計提企業(yè)所得稅,計提所得稅金額8064,申報的時候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計提多了后面可以沖減嗎?
計提企業(yè)所得稅,計提所得稅金額8064,申報的時候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計提多了后面可以沖減嗎?沖減分錄:借應(yīng)交稅費_所得稅,貸:所得稅費用嗎?
計提企業(yè)所得稅,計提所得稅金額8064,申報的時候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計提多了后面可以沖減嗎?
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務(wù)要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風(fēng)險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?