同學(xué),你好 是一個(gè)有企業(yè)所得稅優(yōu)惠的企業(yè) 國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅
高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)稅所得稅怎么申報(bào)
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠?
高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠?計(jì)算公式?
高新技術(shù)企業(yè)符合小型微利企業(yè),請(qǐng)年年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),高新技術(shù)企業(yè)那張表是否還要填報(bào)?
高新技術(shù)企業(yè)所得稅率為15%,高新技術(shù)企業(yè)可以是小微企業(yè)嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
增值稅有優(yōu)惠嗎
同學(xué),你好 沒有優(yōu)惠
我查的增值稅加計(jì)抵減5%
你說的是這個(gè)嗎? 自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。
對(duì),是這個(gè)
同學(xué),你好 如果你是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),可以享受
銷售扭矩傳感器,在線密度計(jì),在線粘度計(jì),在線濃度計(jì),機(jī)械加工件,這些屬于高新技術(shù)嗎
同學(xué),你好 高新你要去認(rèn)定的 https://gjzwfw.www.gov.cn/col/col1484/index.html
這些產(chǎn)品在認(rèn)定范圍嗎
同學(xué),你好 是可以認(rèn)定的