您好,我們負債表上還有其他科目有金額么,這2個科目的金額不用處理的,負債表的銀行和所有者權(quán)益科目有余額就可以注銷了
公司注銷時實收資本和未分配利潤怎么處理呢?
您好老師,問一下,公司按凈資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,實收資本500萬,按164萬轉(zhuǎn)讓,怎么做賬務處理,未分配利潤怎么處理。
注銷時未分配利潤可以轉(zhuǎn)到實收資本嗎?怎么做賬務處理呢?
老師想請教下,公司注銷,賬面上實收資本是200萬,但是未分配利潤是-160萬(虧損),實收資本要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎?需要交稅嗎?
老師,公司注銷,實收資本和未分配利潤,未分配利潤是虧損的,這些怎么處理
收到賬款8000元。實際應收8002元,尾差二元未收到。怎么處理?
老師好,公司有個員工發(fā)到24.12月份止就離職了。申報個稅也只申報到24.12月份,可今年25.06來結(jié)算績效工資還應該再發(fā)18000元,請問象這種要如何操作呀
出口貿(mào)易企業(yè)的出口退稅申報次數(shù)和時間節(jié)點是什么?是不是拿到報關(guān)單與之對應的采購發(fā)票就先去勾選,什么時間都可以勾選?然后銷售發(fā)票什么時間開具?然后出口退稅什么時間申請退稅合適
您好,我在2024年暫估了4萬的成本票,在2025年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時候確定到不了票了,做了納稅調(diào)增,交了企業(yè)所得稅。那么我的賬要跟稅做平,我就把暫估的成本票沖紅了,則會影響當期損益,是不是又會再交一次企業(yè)所得稅?是不是我這4萬交了兩次企業(yè)所得稅?
匯算清繳后,收到以前年度發(fā)票要怎么做?不更正所得稅匯算清繳的做法
老師 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這科目是不是一直都有借方期末余額。
2025年收到2024年更正房產(chǎn)稅的退稅,實際收款2600元,滯納金400元,稅務事項通知書上顯示退稅金額是3000元,這種如何寫分錄
請問預交增值稅產(chǎn)生的,教育費附加,城市維護建設稅,用的是什么會計科目,有預交教育費附加嗎
我們公司買的別人的軟件,商品名稱是:庚米電子軟件,(庚米是供應商名稱簡稱),我們轉(zhuǎn)手賣,客戶不想要庚米這個名字,我們賣出去,開票,商品名稱就寫電子軟件,行不行?
外部單位來單位檢查,我們領(lǐng)導付錢吃飯,人家又把餐費轉(zhuǎn)給了領(lǐng)導了,領(lǐng)導把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶,對方和我們公司要的收據(jù),這個要怎么記賬!
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其他都可以處理。但是我們這邊的稅務局要求全部清理掉。應該怎么處理呢
您好,是不是聽錯了,未分配利潤為正要分紅,負不用處理的?
我們這邊要求必須處理掉的,期末余額為0
哦哦,這個不合理耶,您下午打電話問12366看看,公司虧了,怎么可能把未分配利潤變?yōu)?