您好,這個超過300W,按25%交企稅了
5月的本年利潤184957.10元,5月的利潤表的“利潤總額”本年累計金額欄金額是-56088.38元,6元本年利潤他81.17元,那么6月需要繳納所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅是按季度交是嗎,那比如10月利潤表利潤總額本年累計金額是正數(shù),11月和12月是負數(shù)的,那還要繳納嗎
企業(yè)所得稅表是本年累計金額,那企業(yè)所得稅就是按照本年累計金額的利潤算企業(yè)所得稅唄?不是按照3個月的利潤總額的和算企業(yè)所得稅吧
預交企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的本年累計金額那一列的利潤還是本月金額那一列的利潤交企業(yè)所得稅
利潤表的本年累計金額是460萬 那么要繳納 多少企業(yè)所得稅呢 按5%那個算
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
天哪 那不對呀 怎么這么高的利潤呢 是 銷售收入 我是按 電子稅務局 那個銷報的 沒有錯吧
你不是說利潤是460嗎,你們現(xiàn)在利潤是多少?
你是看的是本年累計嗎 還是啥
看最下面那個本年利潤,看這里哦