您好,借銷售費(fèi)用,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師,我們一般貿(mào)易進(jìn)口了一批小樣,作為贈(zèng)品隨產(chǎn)品送給客戶或者展會(huì)上贈(zèng)送,我們是銷售化妝品的,這種怎么賬務(wù)處理呀
老師,我新店開業(yè)產(chǎn)品促銷,贈(zèng)送給客戶的商品賬務(wù)怎么處理?
老師,贈(zèng)送給客戶產(chǎn)品,銷方帳務(wù)怎么處理
老師,銷售物品贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,銷售贈(zèng)送的賬務(wù)處理是怎么樣的?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
這個(gè)費(fèi)用是市場(chǎng)價(jià)嗎?假如現(xiàn)在贈(zèng)送一物品售賣價(jià)是1000元,稅率是13個(gè)點(diǎn)。賬務(wù)處理是?
你好,其實(shí)實(shí)際操作中一般都是按進(jìn)價(jià)來,然后直接又按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣子公司就不用交稅。
不是很理解,老師能指教指教嗎,假如一贈(zèng)送物品含稅進(jìn)價(jià)是1000元(13個(gè)點(diǎn)),不含稅價(jià)1000/1.13,現(xiàn)在贈(zèng)送的賬務(wù)處理老師能幫忙寫一下嗎
你好,借銷售費(fèi)用1130,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1000 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000,貸庫存商品1000
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。
但老師,我有點(diǎn)不明白,我進(jìn)貨含稅價(jià)是1000元,成本到底是1000元還是1000/1.13?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不是已經(jīng)抵扣了嗎?在我的理解成本應(yīng)該是1000/1.13
你好,不,我上面舉例的是不含稅是1000。
所以進(jìn)貨價(jià)含稅是1000元的話,成本價(jià)應(yīng)該就是1000/1.13對(duì)吧
你好是的就是這樣理解
所以贈(zèng)送物品是1000元(含稅13個(gè)點(diǎn))的話,我賬務(wù)處理是這樣 借 銷售費(fèi)用 1000元 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000/1.13 應(yīng)交增值稅 1000/1.13*0.13 。 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000/1.13 貸 庫存商品 1000/1.13 這么算對(duì)嗎?
你好!對(duì)的,是沒問題的
但我不知道在哪里看說贈(zèng)送物品要視同銷售,按市場(chǎng)價(jià)來計(jì)稅,有點(diǎn)懵
你好!是的。嚴(yán)格來說是按市場(chǎng)價(jià)。所以我一開始就說,實(shí)操中沒什么人那樣做 更何況,你買來的價(jià)其實(shí)也是市場(chǎng)價(jià)
好的 ,謝謝老師
你好,不用客氣的了。