您好,這個是沒錯的,是這樣做的
本年利潤是在借方余額,現(xiàn)在股東要預(yù)先分紅能不能做借利潤分配~未分配利潤 貸銀行存款 把錢取出去
公司給股東分紅之前的財務(wù)做了借利潤分配-股利分紅,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸銀行存款,他沒有從利潤分配未分配利潤過一遍,這種方法可以嗎
老師好,支付未分配利潤,是直接借:未分配利潤,貸:銀行存款。公司要求是:借:未分配利潤,貸:股東分紅。再,借:股東分紅,貸:銀行存款 哪種才是對的?
股東分紅的會計分錄是借利潤分配-未分配利潤,貸銀行存款嗎
公司股東要分紅,賬務(wù)處理是不是: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:銀行存款
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)