一、 匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 二、 匯算清繳后(全年應納稅額大于已預繳稅額),補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
附加稅咋做會計分錄,麻煩老師解答下謝謝
麻煩老師看一下這個題的會計分錄咋做,特別是4月10日的(要計算過程),謝謝!
老師,匯算清繳后退回的稅款應該怎么做?麻煩老師列個完整的會計分錄,非常感謝!
老師年終匯算清繳要退稅,我不想退稅,那調整?,會計分錄咋做,調整的會計分錄必須做的2023年一季度申報嗎?
我公司匯算清繳退回的所得稅款,會計分錄咋樣做了?
請問稅務師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經營范圍沒有有形動產租賃服務,現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農產品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
直接寫實際補繳的和實際退回的會計分錄可以嗎
小企業(yè)沒有以前年度損益調整
你好,可以的。操作沒問題
小企業(yè)沒有以前年度損益調整,匯算清繳的退稅和補繳稅款的會計分錄怎么做
您好,借:所得稅費用 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 補稅的時候,做相反的分錄
補稅的能完整的寫一下嗎
補稅的時候, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 實際支付 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 退稅的時候, 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配利潤 然后借銀行存款,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅