你好!是的,就是這樣了

2021年收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(專票),現(xiàn)在要部分紅沖,發(fā)票提供者之前是稅控盤開票,現(xiàn)在是全電票系統(tǒng)。我家還是稅控盤?,F(xiàn)在發(fā)票提供單位在開票系統(tǒng)中提交了紅字信息確認(rèn)單。我單位稅控盤如何操作處理?
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
老師,23年9月開具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在在全電發(fā)票里怎么開具紅字發(fā)票?我填寫了紅字信息確認(rèn)單錄入,提交成功以后,紅字發(fā)票開具里找不到對(duì)應(yīng)的發(fā)票
老師我們是銷售方上個(gè)月給購(gòu)買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個(gè)月給購(gòu)買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬(wàn),個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?


老師,那我填寫紅字信息確認(rèn)單時(shí),下面有一個(gè)數(shù)電票票種 (1)電子發(fā)票 (2)與原藍(lán)票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票 這個(gè)什么意思該怎么選
你好! 你開數(shù)電發(fā)票就行
老師,那就是第一個(gè)“電子發(fā)票哇”
你好,是的,選這個(gè)就可以了。
老師,我們和對(duì)方簽的2018年簽的500萬(wàn)的合同,分兩次開的發(fā)票,因?yàn)檠邪l(fā)出來(lái)的設(shè)備沒有達(dá)到對(duì)方預(yù)期效果,所以打算終止合同,之前付了預(yù)付款280萬(wàn),現(xiàn)在220萬(wàn)不打算付了,所以現(xiàn)在要把220萬(wàn)發(fā)票紅沖了,那開紅字發(fā)票原因選哪個(gè)更合適 開票有誤,銷貨退回,銷售折讓
你好!這個(gè)你選第一個(gè)就行。他開的是什么品名
老師,開的都是材料費(fèi)稅率13%的
這個(gè)銷售折讓是什么意思,老師,選了有什么影響嗎?對(duì)之后的做賬報(bào)稅來(lái)說
你好,這樣的話你可以選銷貨退回
老師,關(guān)鍵是東西啥也沒給退,合同雙方協(xié)商終止,且尾款不付了,
您好,開的都是材料費(fèi)稅率13%的。之前付款的部分呢
老師,之前付款的部分也是開的材料費(fèi)的發(fā)票,之前簽訂合同時(shí),后面有個(gè)物品清單,就是按照那個(gè)開的,那些物品組合起來(lái)就是一套檢測(cè)的設(shè)備
你好,你現(xiàn)在剩下的不付了,之前的設(shè)備退嗎
設(shè)備不退了,啥也不給退了,就是做出來(lái)不理想,他之前預(yù)付的280萬(wàn)收了,發(fā)票也開了,就是尾款220萬(wàn)不付了,要求開紅字發(fā)票,我們之間簽的合同終止協(xié)議書承諾書異議函都蓋章保存著呢
您好,這個(gè)你不用沖減之前的發(fā)票和貨款, 只是后面的220萬(wàn)不做了的話,這個(gè)不需要開紅字發(fā)票。
老師,可是220萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)開了提一直掛賬呢
你好,剩下的220萬(wàn)你已經(jīng)開了發(fā)票了,也給了貨物了嗎?
是的,老師,220萬(wàn)開了發(fā)票也給了他貨物了
其實(shí)嚴(yán)格按照稅法的話,這種情況你是不能夠開紅資的。