您好,可以這么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款/暫估
老師好,我們是一般納稅人,在計(jì)提農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,用投入產(chǎn)出法計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣一部分銷項(xiàng),稅務(wù)的說我們用的方法不對(duì),應(yīng)該用成本法,如果用成本法的話計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅要比產(chǎn)出法的少,所以要把之前多計(jì)提的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)要沖減什么科目呢?
老師,年末是不是要把利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),但是我計(jì)提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤(rùn)現(xiàn)在是負(fù)數(shù),明年說不定就要交所得稅了,那我利潤(rùn)本年累計(jì)的利潤(rùn)總額不準(zhǔn),直接轉(zhuǎn)還是怎么做
你好老師,個(gè)人的車掛靠在我公司名下,現(xiàn)在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅率是多少,分錄一共要做多少個(gè),還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計(jì)算,計(jì)算依據(jù)如何處理。交企業(yè)所得稅 ,那么所得稅如何計(jì)算納繳呢。謝謝老師
老師 我上年收入少記了一筆,但是增值稅已經(jīng)上交。就是收入 成本沒有記賬。企業(yè)所得稅還沒有交。請(qǐng)問這種情況會(huì)計(jì)分錄該z怎么寫 感想老師
老師你好,我想問下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計(jì)報(bào),那我的公資先計(jì)提在發(fā)放嗎,還是說可以一起計(jì)提一個(gè)季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬,取得進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)收入嗎,
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要分二級(jí)明細(xì)?
這個(gè)可以分為二級(jí)。
貸方我計(jì)入其他應(yīng)付款,可以嗎?
記入到其他應(yīng)付款也可以。
必須要分到二級(jí)科目是吧?
不是的,不是必須二級(jí)科目的