你好,你說的是什么稅?
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負要求該怎么去控制成本率呢?因為它沒有進項,之前是一般納稅人的話還可以通過稅負去得到材料的進項進而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負的要求,只知道售出去的增值稅、電費、水費、人工費、折舊費,整個成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運行了11個月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,你好!問下公司是小規(guī)模納稅人,稅率是1%(去年的),現(xiàn)在知道銷售收入是6000元,銷售成本是2000元,附加稅與增值稅合計是360元,請問360元是怎么算出來的呢?謝謝!
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,假如所得稅負現(xiàn)在是2.5%,如果我倒推費用是多少?怎么求不出來了呢? 收入是396018。按我推算費用只能是18元 我們今年的稅負是不到1%,
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭企業(yè)知道固定的年費用是164,000。那老師說煤炭企業(yè)增值稅的稅負2%,所有稅負為1.5%。怎么能讓估出來每年的收入和成本能掌握多少啊。才能完成稅負倒求。那時候年銷售1,000萬或者是500萬成本能算出來多少
老師,麻煩通俗地講解一下:含負債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會計的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會不會因為沒有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報無票收入
老師好,請問合報中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因為公允價值變動計入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債要計入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,也是計入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因為公允價值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負債是計入到所得稅費用,而不是計入到公允價值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報了,是不是那些申報表都不需要填寫了
老師,雖然說公司現(xiàn)在沒業(yè)務(wù)了,每個月以招待費,住宿費,這些費用形式報銷,到時候稅務(wù)局說沒業(yè)務(wù)哪來四五萬一月的招待費這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
老師是增值稅
你好,小規(guī)模是不可能有1.5%的,因為小規(guī)模它本身只有1%的稅率,還有很大可能是免稅。
哪3%左右可以嗎,怎樣推算呢?
你好,,一般的小規(guī)模它會低于1%。
哪老師,比如進價成本是1200元,無進項,稅負卒是1的話怎樣推算出來的?
你好!這個小規(guī)模的跟你的進價沒有關(guān)系,明白嗎?這收入的1%,就算你是賣100塊錢,他也是交一塊錢。 他稅負率也是百分之一。
哪意思不用管稅負率嗎?
你好,是的,因為他這個稅負率是固定的。