你好,你的分錄沒問題,你說的如做賬具體是?
請問老師增值稅納稅申報表中期末未繳增值稅(負數為多繳)這個數據反映在資產負債表上嗎?
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),醫(yī)院租房子經營用,房產稅土地使用稅有優(yōu)惠政策嗎?
老師好,保險公司代收的車船稅,對應發(fā)票我們從哪里???
老師,好。我們是承租方,租的辦公室,都需要繳那些稅
中級考試要用計算器,有免費的科學計算器運用的課程推薦一下
請問剛接手一家個體戶的帳,什么申報密碼也沒有,我要怎么查之前的申報數據呢
請問個體戶是不是每個月都要申報個稅啊,
現在實質業(yè)務是我司A客戶在他的供應商B處采購了商品,我們給A客戶倉儲,送貨
我們幾個企業(yè)合并在一起了,都是做整車的,又創(chuàng)辦了一個新廠,但是我們老板全部把自己廠里的固定資產,還有原材料,產成品全部都放入新廠了。后來新廠又以轉賬的形式,把這些固定資產,原材料,產成品以估計的價格黑我們了,麻煩問下這種形式可以算作新廠的投資那?可以計入實收資本嗎? 另外,我們老板給了新廠會計一想到卡,5萬元,說的作為啟動資金。那我們期初建賬時實收資本金額該按多少
旅游行業(yè),住宿費開成了專票,不抵扣,按含稅的成本做賬了,已經結賬,忘在系統勾選不抵扣,跨月了和結賬了還能勾選之前沒勾選的專票不抵扣嗎?現在勾選之前的已做賬沒有在電子稅務勾選的專票可以嗎
按現在這樣做出來的應交稅費比我實際要交的稅少,想問老師該如何調整一下
那你核對是不是你的賬務處理數字錯了
數字沒有錯,銷項稅是兩筆專票的正數和一筆普票的負數,而我實際要繳納的是這兩筆專票的,但是這樣做賬下來因為有普票那筆負數所以賬務上的應交稅費就比實際少,老師我該如何調整
不是,是你開具發(fā)票銷項稅-紅字發(fā)票-進項稅額
老師我沒看懂銷項稅-紅字發(fā)票-進項稅額是什么意思,我當時的紅字發(fā)票就是按照這個分錄做的紅字分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
你把數字發(fā)給我,紅字發(fā)票金額和稅額,專票的額金額和稅額,當期勾選進項稅
我是小規(guī)模納稅人,本季度無進項票,開具了一張紅沖普票金額-198940.44稅額-1989.56, 第一張專票金額198940.44,稅額1989.56, 第二張專票金額200187.9,稅額2002.1
你的額應交增值稅是1989.56%2B2002.10=3991.66對嗎
對我實際要交的就是3991.66,但是我正常做賬出來的報表是應交稅費2002.1,該如何做分錄調整
你把少繳納的這部分計入營業(yè)外收入核算,專票不免稅的
老師我如果記入營業(yè)外收入,這樣會不會比實際收入多了一筆???麻煩老師給我寫一下分錄吧,我有點轉不過來
借應交稅費未交增值稅3991.66 貸銀行存款2002.10 營業(yè)外收入1990.56
好的謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油