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老師你好,我上個季度普票開了一張紅沖的,專票開了兩張正數的,3個分錄都按正常這樣做下來,銷項稅額就比實際電子稅務局系統里面要交的稅少一筆,少的金額正好是紅沖普票的稅額,請問老師我該如何正確做賬 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額

2024-07-08 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-08 10:38

你好,你的分錄沒問題,你說的如做賬具體是?

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 10:39

按現在這樣做出來的應交稅費比我實際要交的稅少,想問老師該如何調整一下

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:40

那你核對是不是你的賬務處理數字錯了

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 10:45

數字沒有錯,銷項稅是兩筆專票的正數和一筆普票的負數,而我實際要繳納的是這兩筆專票的,但是這樣做賬下來因為有普票那筆負數所以賬務上的應交稅費就比實際少,老師我該如何調整

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:46

不是,是你開具發(fā)票銷項稅-紅字發(fā)票-進項稅額

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 10:51

老師我沒看懂銷項稅-紅字發(fā)票-進項稅額是什么意思,我當時的紅字發(fā)票就是按照這個分錄做的紅字分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:53

你把數字發(fā)給我,紅字發(fā)票金額和稅額,專票的額金額和稅額,當期勾選進項稅

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 11:01

我是小規(guī)模納稅人,本季度無進項票,開具了一張紅沖普票金額-198940.44稅額-1989.56, 第一張專票金額198940.44,稅額1989.56, 第二張專票金額200187.9,稅額2002.1

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:09

你的額應交增值稅是1989.56%2B2002.10=3991.66對嗎

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 11:13

對我實際要交的就是3991.66,但是我正常做賬出來的報表是應交稅費2002.1,該如何做分錄調整

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:15

你把少繳納的這部分計入營業(yè)外收入核算,專票不免稅的

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 11:29

老師我如果記入營業(yè)外收入,這樣會不會比實際收入多了一筆???麻煩老師給我寫一下分錄吧,我有點轉不過來

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:30

借應交稅費未交增值稅3991.66 貸銀行存款2002.10 營業(yè)外收入1990.56

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快賬用戶6911 追問 2024-07-08 11:35

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:36

不客氣祝你工作順利加油

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職稱:注冊會計師,稅務師

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