先重置申報(bào)密碼,再查詢(xún)申報(bào)數(shù)據(jù)。 重置申報(bào)密碼 由法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人通過(guò)個(gè)人所得稅APP的【個(gè)人中心】—【企業(yè)辦稅權(quán)限】,或自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)端的【個(gè)人信息管理】—【辦稅權(quán)限管理】—【企業(yè)辦稅權(quán)限】—【查看詳情】來(lái)重置密碼。 也可攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證原件及復(fù)印件等,前往辦稅服務(wù)廳填寫(xiě)《電子稅務(wù)局密碼重置申請(qǐng)表》進(jìn)行重置。 查詢(xún)申報(bào)數(shù)據(jù) 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),點(diǎn)擊“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)”—“申報(bào)記錄查詢(xún)”查看。 登錄自然人電子稅務(wù)局(web端),在“特色應(yīng)用”中選“申報(bào)記錄查詢(xún)”查看。 登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官網(wǎng),點(diǎn)擊【我要查詢(xún)】—【一戶(hù)式查詢(xún)】—【申報(bào)信息查詢(xún)】查看。 攜帶身份證件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料,前往辦稅服務(wù)廳,讓工作人員協(xié)助查詢(xún)。
個(gè)體戶(hù)要注銷(xiāo),需要稅務(wù)局開(kāi)具清稅證明,但是之前該申報(bào)的,沒(méi)有去申報(bào)。然后稅務(wù)局讓我們提供數(shù)據(jù)去申報(bào),但是兩年前的事情,沒(méi)有什么數(shù)據(jù)可提供的,應(yīng)該要怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家公司2015年成立的,今年12月我們接手,之前人家一直是0申報(bào),沒(méi)有票據(jù),沒(méi)有稅盤(pán),沒(méi)有對(duì)公戶(hù)。工資也是2015年0申報(bào)到現(xiàn)在,0申報(bào)就是法人一個(gè),這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)????法人說(shuō)他公司一直都是0申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)老師,剛接手的公司前期稅務(wù)數(shù)據(jù)沒(méi)有給交接,以往的年報(bào)在電子稅務(wù)局都能查到申報(bào)記錄并查看具體的數(shù)據(jù),但是每年的季報(bào)卻一個(gè)都沒(méi)有該怎么查找呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們有一個(gè)公司更名了,注冊(cè)地也更換了,申報(bào)數(shù)據(jù)是繼續(xù)延用之前申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)稅么,之前的申報(bào)數(shù)據(jù)可以繼續(xù)使用么,憑證什么的
老師:我剛接手的公司有兩大問(wèn)題:1.兩間個(gè)體戶(hù)沒(méi)做外賬直接報(bào)稅。2.一間公司沒(méi)營(yíng)業(yè),但一直都在做外賬和報(bào)稅,銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)是前會(huì)計(jì)自己開(kāi)收據(jù)錄入憑證,盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)也不真實(shí)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接手該怎樣處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓 是不是有一項(xiàng) 簽章 在支付寶上面 簽字啊?
高中承包出來(lái)之后,學(xué)校將價(jià)格壓到,一個(gè)高中生,一暈素(包括湯飯)5元一餐,多一個(gè)暈萊加一元!這種情況下怎么上稅
老師好,我們公司和甲方簽訂合同:甲方開(kāi)設(shè)農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶(hù)給我們公司代發(fā)工資,我們現(xiàn)在可以和別的個(gè)體戶(hù)簽訂勞務(wù)分包合同,讓他們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
老師公司購(gòu)買(mǎi)的煙酒和預(yù)存的餐費(fèi)可以對(duì)公付款嗎
非同一控制下的審計(jì),咨詢(xún)費(fèi)計(jì)入哪里
老師異地開(kāi)銀行戶(hù)需要在本地稅務(wù)局備案嗎,對(duì)本地稅務(wù)有什么影響
老師 我們是測(cè)繪業(yè)務(wù)公司 已經(jīng)收到別人的發(fā)票但還沒(méi)付錢(qián) 分錄應(yīng)該怎么做
老師開(kāi)含稅金額是11675.16一共要交多少稅呀,如果沒(méi)有成本情況下加上企業(yè)所得稅一共的稅額是多少呀
我司是小規(guī)模企業(yè),其中里面有免稅的收人和不免稅的,那季度不超過(guò)三十萬(wàn)免增值稅是要含免稅收入的部分嗎
老師 外地經(jīng)營(yíng)預(yù)交稅款怎么操作,步驟麻煩老師告訴一下。 (我是這月剛接的兼職,沒(méi)弄過(guò)外地經(jīng)營(yíng)預(yù)交款的公司)這個(gè)公司上月已經(jīng)開(kāi)過(guò)一次票了。