你好,這個(gè)不可以退的。按季度算
我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會(huì)有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
小規(guī)模季度銷售如果超過了30萬,假如銷售是45萬,那是不是應(yīng)交增值稅就是:45萬/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過了30,但我最后全年沒有超過120,那二季度這個(gè)增值稅還是必須先交嗎?
現(xiàn)在不是小規(guī)模季度不超過30萬的普票可以免稅嗎?是不是可以理解成一年不超過120萬?那如果我第一個(gè)季度就開了120萬,后年就沒開票了,第一個(gè)季度交了稅,年底匯算清繳可以給我退稅嗎
老師,我想問一下小規(guī)模納稅人這一塊是有什么優(yōu)惠政策? 我搞不清楚的點(diǎn)是,他的季銷售是30萬是免征增值稅的,假如第一季度是30萬,第2季度是30萬,第3季度是30萬,但是第4季度超了30萬,它是僅限于第4季度這30萬繳納1%的稅款,還是全年都要交1%的稅款
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
不是季度預(yù)繳嗎?
不是預(yù)繳,企業(yè)所得稅才是預(yù)繳