您好,這個的話是需要計提的,對,這個是沒錯的
老師,無形資產(chǎn)我要攤銷,我操作的是金蝶KIS軟件,我要是無形資產(chǎn)攤銷直接借:管理費用 貸:累計攤銷就可以了嗎?在軟件上還有別的操作嗎?像固定資產(chǎn)那樣計提折舊的操作嗎嗎
企業(yè)有兩個軟件(一樣),一個19年9月10萬入了管理費用-其他,一個20年10月10萬入了管理費用-其他。20年審計調(diào)整,發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目,調(diào)入了無形資產(chǎn),并補提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計補的是19年的。故在21年做賬借:管理費用-其他:-10,借無形資產(chǎn)10;補3個月折舊,借管理費用-攤銷-(3個月攤銷金額),貸累計折舊。這個應(yīng)該不對,本年度審計應(yīng)該怎么寫分錄,將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理?麻煩老師詳細解答(無意冒犯,之前有老師挺不負責的,我打上百個字問,老師回十個字,且答非所問)
我們單位這個月購買了土地。取得的確認書。我做分錄的時候作無形資產(chǎn)了。我就想問一下啊,這個土地我們想蓋廠房用的,就是我做無形資產(chǎn)攤銷,借管理費用貸累計攤銷,問題是我我們現(xiàn)在用的是T3加。系統(tǒng)里頭沒有累計攤銷,我是自己加一個嗎?改一個這個科目嗎?可是我報財務(wù)報表的時候,這個累計攤銷,嗯,這個數(shù)額記到哪個位置呢
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達庫存軟件站點,1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費用-開辦費-財務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費用-財務(wù)軟件 貸:長期待攤費用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷-財務(wù)軟件攤銷 貸:累計攤銷-財務(wù)軟件攤銷
老師您好,公司有購買一個軟件平臺,賬上計無形資產(chǎn)。每月攤銷計入銷售費用。年底的時候統(tǒng)一收平臺使用的管理費用。這個服務(wù)費我直接做無成本收入可以嗎?(就是原本折舊計提到管理費用了,管理費用不轉(zhuǎn)到成本)這樣可以嗎?
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對應(yīng)的所得稅補交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統(tǒng)計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名
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這個是沒有錯 怎么增加 借 貨科目 用來攤銷這費用
你是不知道怎么增加管理費用是嗎,還是什么
什么 不知道怎么 增加科目 攤銷 科目 借貸
比如你要增加累計攤銷,這個科目的話,設(shè)置為貸方增加,借方減少,您是問這個嗎
是的 老師 二級科目
對啊,累計攤銷這樣設(shè)置一下借貸方不是就可以了嗎