您好,這個(gè)是計(jì)提繳納了就行,小規(guī)模寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就行
老師,就是小規(guī)模納稅人開(kāi)了普票,記賬借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后,怎么計(jì)提增值稅,后面沒(méi)有到30萬(wàn)免稅呀?
老師,小規(guī)模企業(yè),季度開(kāi)票不超30萬(wàn),免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?附件是計(jì)提后,也這樣走,還是就不計(jì)提
老師好!我公司小規(guī)模,可以開(kāi)專(zhuān)普票,上月末我沒(méi)計(jì)提增值稅。10月做賬計(jì)提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專(zhuān)票收入增值稅稅額合計(jì)313.94。開(kāi)的是3%的專(zhuān),那我計(jì)提普票增值稅,就0.89轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中,開(kāi)的專(zhuān)票就正常計(jì)提專(zhuān)票增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅313.94.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅313.94.對(duì)嗎?
小規(guī)模報(bào)稅,專(zhuān)票開(kāi)出多少銷(xiāo)項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開(kāi)專(zhuān)票,只開(kāi)了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票無(wú)論是專(zhuān)票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
老師,我們是非金融企業(yè),借給其他公司一筆款,這個(gè)月收到了利息費(fèi)用,要交增值稅,但是在增值稅附表三填寫(xiě)哪一行呢?6%金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)€是(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)總分公司處在同一城市的同一區(qū)。土地證為總公司。預(yù)售證也辦的總公司。監(jiān)管戶(hù)也是總公司。銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)入總公司監(jiān)管戶(hù)。計(jì)劃用分公司銷(xiāo)售,分公司開(kāi)發(fā)。是否可以用分公司銷(xiāo)售,分公司是否可以開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票?土地增值稅清算時(shí)是以總公司名義清算還是以分公司名義清算?
如果20年生政策變更,需要調(diào)整的是15年,資負(fù)表是調(diào)整截止18年末的累計(jì)數(shù)嗎? 如果20年發(fā)現(xiàn)15年的的前期差錯(cuò),資負(fù)表是也是調(diào)整截止18年末的累計(jì)數(shù)嗎?還是調(diào)整19年末的就可以?
不入賬的費(fèi)用票,走的公戶(hù),怎么做憑證
農(nóng)民個(gè)人可以找稅務(wù)代開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是對(duì)于農(nóng)民只能開(kāi)收購(gòu)票?
這一題將購(gòu)進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計(jì)扣除1%嗎
老師,進(jìn)口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個(gè)該如何賬務(wù)處理?
1.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷(xiāo)售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅? 3.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開(kāi)普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
二季度有一百多萬(wàn)沒(méi)找到不開(kāi)票收入就直接在服務(wù)1%那欄填了計(jì)算申報(bào)交稅就行吧?這種買(mǎi)賣(mài)股票是不是不需要開(kāi)票?
對(duì)的,這個(gè)理解的是對(duì)的
老師,我把小規(guī)模500萬(wàn)銷(xiāo)售額理解錯(cuò)了,理解成賣(mài)價(jià)了,所以升了這個(gè)月升了一般納稅人,這是不是不能改了?
嗯對(duì),這樣的話不能在修改了這個(gè)是
老師,二季度盈利一百多萬(wàn),合伙企業(yè)是不是不管分不分給合伙人都要按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的,沒(méi)錯(cuò)
老師,那合伙企業(yè)是需要代扣代繳,企業(yè)申報(bào)了,讓老板自己繳稅?能直接在網(wǎng)上交嗎?
可以電子申報(bào)的這個(gè)網(wǎng)上
老師,賣(mài)股票證券代扣代繳的印花稅不需要企業(yè)再申報(bào)了吧?
這個(gè)股權(quán)的是不再需要了
老師,報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表的時(shí)候稅法不認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng),那申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模沒(méi)找到調(diào)整的地方,是直接按稅法認(rèn)可的調(diào)整以后的數(shù)據(jù)報(bào)嗎?
直接按照調(diào)整后的申報(bào)這個(gè)就可以
嗯嗯,明白了!太感謝老師了!
不客氣的,祝您開(kāi)心
老師,忽然又想起一個(gè)問(wèn)題,就是報(bào)個(gè)稅這個(gè)季度算稅的時(shí)候超了50萬(wàn)是稅率35%速算扣除數(shù)65500那下個(gè)月再盈利是不是就直接35%沒(méi)有速算扣除數(shù)了?經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳是季度?合伙企業(yè)需要申報(bào)?
是的,那樣的話就沒(méi)有速算了,然后是預(yù)交這個(gè)
老師,預(yù)繳是企業(yè)申報(bào)了,老板自己繳?他怎么交?
你說(shuō)最后申報(bào)的是嗎,還是啥