沒有發(fā)票的這一部分實(shí)際有購入,你正常暫估就行 這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)稅額沒關(guān)系的
老師,你好,我填寫企業(yè)所得稅季報(bào),提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本,有風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人,當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項(xiàng)票,成本是123000,營業(yè)收入是121061.94,進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣,這個(gè)怎么調(diào)下賬呢,能讓這次報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢,因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入,這個(gè)是7月份的數(shù)據(jù)
小規(guī)模銷售類公司。公司一直在往外開票,但是沒有進(jìn)票,因?yàn)椴婚_票便宜,所以老板就一直沒要票,對(duì)方也不給開,所以一直是暫估的成本入賬抵成本。請(qǐng)問下,老師這個(gè)合理嗎?那企業(yè)所得稅和匯算清繳,最后怎么弄???
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
我公司是小規(guī)模,2022年3月30日給客戶開了張專票 借:應(yīng)收 貸:主營收入 貸:銷項(xiàng)稅(1%)還沒來的急上貨,沒有成本,后31日客戶說不要了,請(qǐng)問我這季度的增值稅及所得稅怎么填呢?1.因?yàn)橐呀?jīng)開了專票了,只能做收入了,交增值稅,之前本公司從未有過收入,所以下月紅沖時(shí),增值稅沒有正數(shù)可抵,不知稅務(wù)局是退錢給我們,還是待有正數(shù)是再抵?如退稅都要什么手續(xù),要不要購銷合同?2.所得稅只有收入沒有成本要交所得稅的,后期再退比較麻煩,能不能3月先暫估個(gè)成本,讓收入=成本?下月再?zèng)_收入,沖成本呢?
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售商品房取得的收入但是基本沒有什么成本票過來,所得稅預(yù)交成本只能暫估。增值稅進(jìn)項(xiàng)基本沒有,也只能按銷項(xiàng)稅全額繳納咯?
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請(qǐng)問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
這個(gè)怎么寫說明合適,我們是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái),之前從稅務(wù)局代開司機(jī)票,到現(xiàn)在不能開了,所以一直暫估
讓寫不匹配的說明
你的所得稅收入和增值稅的收入不一致嗎?
其中有一部分是政府補(bǔ)助,在營業(yè)外收入里
我不太明白他這兩個(gè)比什么意思?
營業(yè)外收入里面增值稅還開了發(fā)票嗎?沒有開的話,你不要申報(bào)銷售額。
沒有申報(bào)銷售額
你去看下你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是不是一致的。
營業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼沒有開發(fā)票
對(duì)的是的,那不影響的呀。
因?yàn)槟闼枚惖臓I業(yè)收入里面也不包含這個(gè)營業(yè)外收入。
它其實(shí)說的事是兩個(gè)問題是吧?一個(gè)是所得稅成本收入比不匹配,一個(gè)是增值稅進(jìn)銷比不匹配?
我都沒看明白它問的啥?
這兩個(gè)問題都是指的發(fā)票嗎?是一個(gè)問題還是兩個(gè)問題?
進(jìn)銷項(xiàng)不匹配沒有關(guān)系的呀。 你只要允許抵扣,你銷售的A產(chǎn)品可以用購入的B產(chǎn)品抵扣的 所以他說的這個(gè)不成立, 收入和成本這個(gè)需要匹配。你成本沒有發(fā)票抵扣不了所得稅,可以暫估
預(yù)繳的時(shí)候可以沒有發(fā)票,你先暫估著就是了。但是匯算清繳還沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增的。
匯算清繳也沒辦法調(diào)增,我們付給司機(jī)運(yùn)費(fèi),按說給司機(jī)代開司機(jī)票作為我們的進(jìn)項(xiàng)和成本。但是稅務(wù)局一直沒讓開,這點(diǎn)稅務(wù)也知道,所以我是不是寫寫這個(gè)事就行
這個(gè)所得稅成本收入比指的是交企業(yè)所得稅交少了嗎?
匯算清繳為什么不能調(diào)增?你匯算清繳抵扣了?
稅務(wù)局局不讓你們開是什么意思?這個(gè)怎么還等著稅務(wù)局批準(zhǔn)?
暫估成本沒調(diào),沒法調(diào),調(diào)了就一點(diǎn)成本沒有了,其實(shí)就等于付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)了,但是司機(jī)沒給開票,我們需要替司機(jī)到稅務(wù)局代開司機(jī)票,用來做進(jìn)項(xiàng)成本抵扣,但需要稅務(wù)局同意才能開,現(xiàn)在這種網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)全國都不能代開司機(jī)票了,所以這個(gè)行業(yè)都沒有進(jìn)項(xiàng)票
是一個(gè)行業(yè)的普遍問題,我其實(shí)想問問它怎么知道這個(gè)比不匹配的,以什么為準(zhǔn)的
發(fā)票 開出去的發(fā)票 和你收到的發(fā)票 按這個(gè)匹配 你們買車和加郵費(fèi)都有發(fā)票才對(duì)
我們是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái),無車承運(yùn),沒有車,有一小部分油票
也就是說它說的這兩個(gè)比是指的一個(gè)事
租賃發(fā)票沒有嘛 沒有的話,與車相關(guān)的加油費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)這些都做不了。與車相關(guān)的你們做不了成本的。
我們有和加油站合作,司機(jī)去加油,我們付運(yùn)費(fèi)時(shí)扣下司機(jī)加油款再付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)
就等于司機(jī)運(yùn)費(fèi)有一部分是通過加油發(fā)票開進(jìn)來
唉,就想知道這個(gè)說明怎么寫合適?
本單位xx時(shí)間確認(rèn)收入運(yùn)輸服務(wù)收入xx,成本發(fā)生xx,由于租用個(gè)人的汽車,沒法取得發(fā)票,只有成本加油xx,還有其他的明細(xì)xx 特此說明