需要根據(jù)具體情況判斷這筆升級(jí)支出應(yīng)該資本化增加無形資產(chǎn),還是直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 6 號(hào)-無形資產(chǎn)》,如果升級(jí)軟件會(huì)給企業(yè)帶來原軟件預(yù)計(jì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益之外的經(jīng)濟(jì)利益,并且該經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè),同時(shí)該無形資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量,那么其支出金額應(yīng)予以資本化。 如果不滿足上述條件,即無法明確升級(jí)帶來的額外經(jīng)濟(jì)利益或其流入存在不確定性,或者成本不能可靠計(jì)量,那么升級(jí)支出應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 例如,如果系統(tǒng)升級(jí)顯著提升了軟件的功能、性能或使用范圍,預(yù)期能為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟(jì)利益,且這些利益能夠合理估計(jì)和可靠計(jì)量,那么可以將升級(jí)支出增加無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 反之,如果升級(jí)只是對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了一般性的改進(jìn)或維護(hù),沒有帶來明顯的額外經(jīng)濟(jì)利益,或者難以確定其具體的經(jīng)濟(jì)利益增加,那么通常將這筆支出計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,例如管理費(fèi)用等。
老師您好,我公司之前研究的xx系統(tǒng)1.0版,確認(rèn)為無形資產(chǎn)后,在此基礎(chǔ)上又進(jìn)行了開發(fā)為2.0版本,這個(gè)后期開發(fā)的費(fèi)用是計(jì)入研發(fā)支出~資本化支出嗎,還有就是2.0版本研發(fā)成功后。確認(rèn)多少無形資產(chǎn)
老師,您好,我單位取得上級(jí)單位開發(fā)的軟件系統(tǒng)使用權(quán),然后找第三方的生產(chǎn)廠家,把這個(gè)系統(tǒng)植入到產(chǎn)品設(shè)備中,最后將設(shè)備賣給買家,請(qǐng)問我們公司是按委托加工費(fèi)開票呢,還是按設(shè)備開票?
老師,兩家公司之間所以互相銷售的商品價(jià)格重新進(jìn)行了調(diào)整,涉及到N個(gè)系列幾十款產(chǎn)品的價(jià)格都發(fā)生或多或少的增加或者減少;而且時(shí)間跨度很長(zhǎng),我們雙方都是使用的ERP系統(tǒng),這樣一來應(yīng)該如何操作呢?我比較疑惑的地方在于調(diào)整價(jià)格的話對(duì)于產(chǎn)品成本,銷售收入以及我們對(duì)外派送樣板的費(fèi)用全部都影響了,所以系統(tǒng)操作應(yīng)該如何做,如何入賬,如何調(diào)整這幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)呢
老師請(qǐng)問我們一個(gè)軟件系統(tǒng)錢是階段性付的,付一次開一次專票,這個(gè)又不能入無形資產(chǎn)怎么做賬呢!以前的會(huì)計(jì)是掛的應(yīng)付賬款,稅費(fèi)他也認(rèn)證抵扣了,但是還是掛在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方的,這個(gè)是怎么做的呢
事業(yè)單位,2021年購買服務(wù),開發(fā)一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng),付首款7萬元,計(jì)入了管理費(fèi)用。2022年付尾款23萬元,咨詢后得知應(yīng)將該支出入無形資產(chǎn),那我2021年的這個(gè)多計(jì)的費(fèi)用如何處理呢。因?yàn)槭聵I(yè)單位不涉及交稅什么的,能不能直接沖減2022年當(dāng)期費(fèi)用?就是付尾款時(shí)分錄做:借:無形資產(chǎn)30萬貸:零余額賬戶用款額度23萬 管理費(fèi)用7萬
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁徫锏?/p>
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎