你好!這個(gè)你們是直接開票給業(yè)主,還是只代收代付
老師?物業(yè)公司收取的公共收益金(車位費(fèi))如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,物業(yè)公司如當(dāng)月和次月均未收到 物業(yè)費(fèi),賬務(wù)如何處理,是當(dāng)月 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金 銷 并開具發(fā)票 嗎
物業(yè)管理公司,收取商戶的水電費(fèi)的損耗如何計(jì)算呢
老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費(fèi)不需要發(fā)票,已作無票收入申報(bào)稅了,本期業(yè)主要求之前收的費(fèi)用全部開票,如何處理?
經(jīng)營范圍有酒店管理跟物業(yè)管理,代收代付的水電如何賬務(wù)處理,代收但款沒從公司賬戶付,水電發(fā)票是公司的,現(xiàn)在要開票給租戶,如何做賬務(wù)處理
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報(bào)無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個(gè)問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
不開票,只代收。我是一般納稅人
你好!這樣的話,你借銀行存款 貸其他應(yīng)付款就行 然后支付的時(shí)候做相反的分錄,不需要稅金
收取的水費(fèi)只是很少的一部分,大部分的水費(fèi)我們直接繳納。商戶一般不要發(fā)票。如果要了,我們也是要開的吧,這樣怎么處理呢?
你好!是的。這樣的情況,你們是開發(fā)票,做收入。然后水管所開給你們的,你們做成本。
主要是稅金如何處理?
你好!你是因?yàn)槭裁醇m結(jié)于稅金?是不會做分錄嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一般納稅人
您好!一般納稅人,可以選擇簡易征收3%,看你企業(yè)選擇
就是這個(gè)簡易征收不知道怎么做賬。例如收了1000,繳納8000,怎么做賬呢?
你好!這個(gè)根據(jù)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收
老師,那繳納的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收嗎?那簡易征收的稅金會一直是負(fù)數(shù),因?yàn)榻坏挠肋h(yuǎn)比收的多。 簡易征收和進(jìn)、項(xiàng)銷項(xiàng)稅金可以合并繳納?不可以的話,一直放在賬上?
你好,為什么會負(fù)數(shù)了 這個(gè)你是按照收入來計(jì)提然后繳納的呀。 按繳納的計(jì)提,跟收的沒關(guān)系
老師,麻煩講下簡易計(jì)稅如何記賬?和差額計(jì)稅一樣嗎?交水費(fèi)時(shí)收到專票,怎么做賬呢?稅金不用記賬?
你好,簡易計(jì)稅,直接按照3%交稅就可以了。 你如果簡易計(jì)稅的話不能夠抵扣。
簡易計(jì)稅的,意思是交費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個(gè)點(diǎn)交稅?這個(gè)水費(fèi)好像只可以簡易計(jì)稅吧?和差額計(jì)稅不是一回事嗎?老師,這次提問次數(shù)快完了,麻煩稍微系統(tǒng)講下。
你好!意思是交費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,按收入的3個(gè)點(diǎn)交稅?是的。 差額征稅不是一回事,差額征稅是開差額發(fā)票,要你客戶能接受差額發(fā)票才行
老師說的簡易計(jì)稅,是按收入3個(gè)點(diǎn)計(jì)稅,成本的稅不用管。公告上說的是按余額(差額)為銷售額,3個(gè)點(diǎn)計(jì)稅。兩個(gè)說的不是一回事吧,按哪個(gè)合適?
你好,你后面說的那個(gè)是差額征收的方法。