比如你現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅款,期初未交指的是6月應(yīng)該交的稅款
老師麻煩幫我看一下增值稅納稅申報(bào)表一中第25行“期初未繳稅額”是什么意思,因?yàn)槭聦?shí)上沒(méi)有未繳的稅額
你好老師,這個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù))是表示什么?
你好老師,這個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù))是表示什么?我們每月按時(shí)繳納增值稅呢?
老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的
老師,增值稅納稅申報(bào)表上稅款繳納里的期初未繳稅額是正數(shù),是不是欠稅款
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶(hù)后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
第一季度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相差上一年的本年利潤(rùn)的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開(kāi)發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來(lái),沒(méi)我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對(duì)方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人,需要開(kāi)具普通發(fā)票,那我們開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開(kāi)具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購(gòu)入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫(xiě)的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開(kāi)采,開(kāi)采的這家公司開(kāi)具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?
所屬期是6月的 但是實(shí)際繳納時(shí)間是7月? 因?yàn)樵鲋刀愂清e(cuò)期申報(bào)
但是我們上個(gè)月沒(méi)有要繳納的增值稅啊
那就是0啊,寫(xiě)0就可以了。
這個(gè)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)出的
有具體的數(shù)字? 那你27欄填上對(duì)應(yīng)的數(shù)字就可以了。
我認(rèn)為他上面的數(shù)出的不對(duì)著呢 那我按照他的數(shù)27欄再寫(xiě) 可以嗎
正常這個(gè)取數(shù)是按照申報(bào)表直接取出來(lái)的,你上一期申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有應(yīng)補(bǔ)退稅額?
沒(méi)有老師
那你27欄把對(duì)應(yīng)數(shù)字寫(xiě)上去吧? 要不你就要交稅了? ? 或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)反應(yīng)一下? 說(shuō)這個(gè)數(shù)字帶出來(lái)的不對(duì)??
我可以把28欄的那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填到30欄里面嗎
寫(xiě)錯(cuò)了25欄老師
應(yīng)該填到27 和 31欄次里面? ? ?