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老師 增值稅納稅申報(bào)表上的期初未繳稅款上面的數(shù)是什么意思

2024-07-03 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 13:29

比如你現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅款,期初未交指的是6月應(yīng)該交的稅款

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:30

所屬期是6月的 但是實(shí)際繳納時(shí)間是7月? 因?yàn)樵鲋刀愂清e(cuò)期申報(bào)

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 13:38

但是我們上個(gè)月沒(méi)有要繳納的增值稅啊

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:44

那就是0啊,寫(xiě)0就可以了。

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 13:45

這個(gè)數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)出的

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齊紅老師 解答 2024-07-03 13:49

有具體的數(shù)字? 那你27欄填上對(duì)應(yīng)的數(shù)字就可以了。

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 13:51

我認(rèn)為他上面的數(shù)出的不對(duì)著呢 那我按照他的數(shù)27欄再寫(xiě) 可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:00

正常這個(gè)取數(shù)是按照申報(bào)表直接取出來(lái)的,你上一期申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有應(yīng)補(bǔ)退稅額?

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 14:05

沒(méi)有老師

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:06

那你27欄把對(duì)應(yīng)數(shù)字寫(xiě)上去吧? 要不你就要交稅了? ? 或者向稅務(wù)機(jī)關(guān)反應(yīng)一下? 說(shuō)這個(gè)數(shù)字帶出來(lái)的不對(duì)??

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 14:34

我可以把28欄的那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填到30欄里面嗎

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快賬用戶(hù)4508 追問(wèn) 2024-07-03 14:34

寫(xiě)錯(cuò)了25欄老師

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齊紅老師 解答 2024-07-03 15:27

應(yīng)該填到27 和 31欄次里面? ? ?

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比如你現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅款,期初未交指的是6月應(yīng)該交的稅款
2024-07-03
你好? ?此列的期初未繳稅額表示上年12月期間需要交稅的金額。 期末未繳稅額,就是本月需要交增值稅的金額 ;欠繳的稅額 是你們還欠稅務(wù)局那邊的稅額金額部分??
2021-05-25
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2021-04-07
好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫(xiě)和他一樣的就行。
2023-02-24
你好 1、主表第36項(xiàng)期初未繳查補(bǔ)稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的期末未繳查補(bǔ)稅額。該數(shù)據(jù)與主表第25項(xiàng)期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄數(shù)據(jù)之和,應(yīng)與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)科目期初余額一致。 2、本年累計(jì)欄數(shù)據(jù)應(yīng)填寫(xiě)納稅人上年度末的期末未繳查補(bǔ)稅額數(shù)。
2022-03-15
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