你好,這個最好還是能聯(lián)系一下,讓對方不要再開了。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師,我現(xiàn)在想咨詢一個問題哦,我們現(xiàn)在有個公司,他是這樣子,就之前所有的報稅工作嘛,都是有一個人在做的,但是他做這些東西全部都是沒有賬目的,然后就是什么來著,我突然講不來了,就是他報稅是怎么報的呢?就是開出去多多少銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)金額多少就這樣抵扣掉就完了,就什么都沒有的。
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
我們公司有這樣的情況,開始讓包工頭去開票來,他們工人怕麻煩,不想去,總包就幫我們代發(fā)了工資,沒有代扣個稅,我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內(nèi)的金額)沒想到工資發(fā)了兩個月后,包工頭又交了二十幾張代開的勞務(wù)發(fā)票來,說他們又抽空去開了票,我們工資都發(fā)了,個稅也申報了,這二十幾張代開的勞務(wù)票我直接沒有收,收了吧這種勞務(wù)申報要代扣代繳個稅,我們前面按工資薪金申報的了,沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元,剩下的沒有交,不收吧工人們直接說稅務(wù)局不能作廢,這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費(fèi)的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額